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预付款收到发票之后分录怎么处理?

会计学习资料1352022-12-07

本篇是关于预付款收到发票之后分录怎么处理?税法实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的预付款收到发票之后分录怎么处理?财税知识,我们相信一定能够帮您解决预付款收到发票之后分录怎么处理?的财务和税务的问题。

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预付款收到发票之后分录怎么处理?

答:直接冲付预付货款就可以了

收到发票时

借:库存商品/原材料

借:应交税费--应交增值税(进项税额)【小规模纳税人不写此分录】

贷:预付帐款--XX

预付款发票怎么报销?

1、只要是真实、合法、有效,经过相关授权批准手续核准,且与实际的经纪业务内容相符的发票,通常来说即使跨月也是可以报销的,如果跨年,财务上可以,税务上会被剔除不允许税前抵扣。

大型控股企业公司为了便于管理,通常会规定一些按时报销的财务制度,如果贵公司的财务制度规定了不得跨月报销发票,那么就不可以报销。

考虑其实际的经济内容,并不是只要有张发票送来,金额合适就可以报销的,如果是假发票或者发票上描述的内容与实际情况不符,当然是不可以报销的。

以上内容是会计学习资料关于《预付款收到发票之后分录怎么处理?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「预付款收到发票之后分录怎么处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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