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已经认证的的进项税怎么写凭证?
什么叫增值税抵扣凭证
增值税抵扣凭证是指能作为合法单据抵扣增值税进项税额的凭据.一般有增值税专用发票抵触联、农产品等收购凭证、交通运输发票、关税完税凭证等
如果进项税大于增值税,可以不做凭证,只是应交增值税科目余额为借方
进项税是认证之后记账
借:主营业务成本/费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:现金/银行存款
增值税抵扣如何做会计分录?
1、收到进项:借:应交税费-应交增值税(进项税)
2、开出增值税发票:贷:应交税费-应交增值税(销项税)
销项 - 进项 = 本月应该交税金
(销项和进项在"应交税费-应交增值税"一个账户上,余额可能是正数或负数.月末都要将余额转入:应交税费-未交增值税,月末,应交税费-应交增值税 科目余额应该是0)
3、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是负数做相反分录
如果月末《应交税费-未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;
如果月末《应交税费-未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额;
5、交税后:
借:应交税费-未交增值税-已交增值税
贷:银行存款
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