这篇是有关应交税费未交增值税会计分录怎么编制?的会计资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的应交税费未交增值税会计分录怎么编制?财税知识,我们相信可能帮您解决应交税费未交增值税会计分录怎么编制?的财务和税务的问题。

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应交税费未交增值税会计分录怎么编制?
答:借:应缴税费---应交增值税---未交增值税
贷:应缴税费---应交增值税---进项税额
应缴税费---应交增值税---已交增值税
借:应缴税费---应交增值税---进项税额
应缴税费---应交增值税---进项税额转出
贷:应缴税费---应交增值税---未交增值税
"未交增值税"与"应交增值税"有什么区别?
1、应交增值税是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。本项目按销项税额与进项税额之间的差额填写。
应注意的是,如果一般纳税人企业进项税大于销项税,致使应交税金出现负数时,该项一律填零,不填负数。
2、未交增值税是“ 应交税费”的二级明细科目,该科目专门用来核算未缴或多缴税增值的,平时无发生额,月末结账时,当“应交税金——应交增值税”为贷方余额时,为应缴增值税,应将其贷方余额转入该科目的贷方,反映企业未缴的增值税;
当“应交税金——应交增值税”为多交增值税时,应将其多缴的增值税转入该科目的借方,反映企业多缴的增值税。
好了,应交税费未交增值税会计分录怎么编制?相信看完本篇内容的会计新手们应该都有所了解了!但是如果你们对于本篇内容还有其他的会计疑问的,可以向我们的答疑老师咨询哦!
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