这篇会计分录的文章要给大家谈谈账号错误会计分录怎么处理,以及账号错误是什么原因对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、银行转账支付原材料货款,由于帐号错误,款退回,会计分录应怎么编
- 2、给对方公司汇款,因户名错误,银行收到退回的货款,该怎么做分录?
- 3、发工资账号错了,银行退款,怎么做会计分录?重新发放又怎么做分录?
银行转账支付原材料货款,由于帐号错误,款退回,会计分录应怎么编
1、转出的时候(如果是跨行转账,有费用需要支付):
借:应付账款—XXX公司
财务费用-手续费
贷:银行存款
2、错误转账被退回的时候(当时错转时候支付的手续费是不退的):
借:银行存款
贷:应付账款—XXX公司
对于此类性质业务,也可通过一个往来账过渡科目(如其他应收或其他应付)来替代应付账款科目,以免混乱应付账款科目记载的内容。
扩展资料:
(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。
企业购物资时,因供货方发货时少付货物而出现的损失,由供货方补足少付的货物时,应借方记“应付账款”,贷方转出“待处理财产损益”中相应金额。
(二)接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的发票账单,借记“生产成本”、“管理费用”等科目,贷记本科目。支付时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
参考资料来源:百度百科-应付账款
给对方公司汇款,因户名错误,银行收到退回的货款,该怎么做分录?
对公账户转账汇款,收到因账号错误退回的货款时,应按照实际情况,做红字凭证冲回原付款凭证。转账错误被退回的会计分录:
1、收款时
借:银行存款
贷:相关科目
2、退回时
借:相关科目
贷:银行存款
3、付款时:
借:应付账款(借方蓝字)
贷:银行存款(贷方蓝字)
4、收到退款时先冲回原来的凭证:
借:应付账款(借方红字)
贷:银行存款(贷方红字)
5、重新付款时:
借:应付账款(借方蓝字)
贷:银行存款(贷方蓝字)
扩展资料
在会计处理中红字分录的账务处理:
1、按照红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。
2、在不设接待等栏的多栏式账页中登记减少数。
3、在三栏式账户的余额栏前,如未印明余额方向的,表示负数余额。
应付账款主要的账务处理:
公司购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)。
借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金--应交增值税(进项税额)”等科目,贷记“应付账款”科目。企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项。
应根据供应单位的发票账单,借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目,贷记“应付账款”科目;企业偿付应付账款时,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”科目。
参考资料来源:百度百科—常用会计分录大全
发工资账号错了,银行退款,怎么做会计分录?重新发放又怎么做分录?
可以做原分录的反分录进行冲销,具体如下:
1、收到银行退款时:
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
2、重新发放:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
扩展资料
常用的错账更正方法:
(一)划线更正法
在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,采用划线更正法。更正时,可在错误的文字或数字上划一条红线,在红线的上方填写正确的文字或数字,并由记账及相关人员在更正处盖章。对于错误的数字,应全部划红线更正,不得只更正其中的错误数字。
(二)红字更正法
记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误,或者会计科目无误而所记金额大于应记金额,从而引起记账错误,采用红字更正法。记账凭证会计科目错误时,用红字填写一张与原始凭证完全相同的记账凭证,以示注销原记账凭证,然后用蓝字填写一张正确的记账凭证,并据以记账;记账凭证会计科目无误而所记金额大于应记金额时,按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证,以冲销多记的金额,并据以记账。
(三)补充登记法
记账后发现记账凭证填写的会计科目无误,只是所记金额小于应记金额时,采用补充登记法。按少记的金额用蓝字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证,以补充少记的金额,并据以记账。
参考资料
错账更正方法-百度百科
关于账号错误会计分录怎么处理和账号错误是什么原因的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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