会计学习网今天要给大家分享的是有关销售电器的增值税怎么做会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习销售电器并安装如何缴纳增值税的过程中有帮助。
本文目录一览:
销售商品普通增值税的会计分录怎么写
1.如果是销售方赊销商品开具的增值税普通发票,会计分录为:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-应交销项税
2.如果是购买方赊购商品收到增值税普通发票,会计分录为:
借:库存商品
贷:应付账款
由于普通发票无法认证抵扣,因此收到发票时就没有进项税了。
增值税怎么做会计分录啊?
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :
借:应交税费—应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
4、月末结转:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
扩展资料
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。
增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
参考资料
百度百科-增值税
应交增值税的会计分录怎么做
增值税的核算主要伴随着业务的发生而进行,如购进,销售流程中的增值税的会计分录如下:
购买库存,
借:库存商品,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款,
销售商品,
借:银行存款,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额),
同时结转销售成本,
借:主营业务成本,
贷:库存商品。
月末结相关收入和成本,
借:主营业务收入,
贷:本年利润 ,
借:本年利润 ,
贷:主营业务成本。
月底进项大于销项可以不做分录。
月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷;应交税费—未交增值税,
次月税款缴纳,
借:应交税费—未交增值税,
贷:银行存款。
销售货物收到增值税发票怎么做分录?
答:销售商品一批,收到货款60000元及增值税7800元。编制会计分录
一、会计分录的具体分析如下
(1)收到货款货款60000元及增值税7800元,导致银行存款增加了67800元,即60000+7800=67800元
资产类科目借方表示增加,贷方表示减少,即借:银行存款67800
(2)销售商品同时产生了收入,收到货款60000元,即不含税销售额60000元
收入类科目贷方表示增加,借方表示减少,即贷:主营业务收入
(3)销售商品同时产生了增值税,增值税7800元。即销项税额7800元
销项税额 = 不含税销售额 × 税率 = 60000 × 13% = 7800元
负债类科目贷方表示增加,借方表示减少,即贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
二、编制相关的会计分录
借:银行存款 67800
贷:主营业务收入 60000
应交税费——应交增值税(销项税额) 7800
三、会计分录相关科目的内涵
1、银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。
企业根据业务需要,在其所在地银行开设账户,运用所开设的账户,进行存款、取款以及各种收支转账业务的结算。
2、主营业务收入是企业从事某种主要生产、经营活动所取得的营业收入。
3、销项税额是增值税纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税税额。
销售货物的增值税如何写会计分录
小规模纳税人的账务处理如下:
购买商品时,
借:库存商品,
贷:银行存款。
销售商品时:
借:银行存款,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税,
缴纳税费时,
借:应交税费—应交增值税,
贷:银行存款,
季度不含税的销售收入没有超过45万时,需要减免增值税,会计分录如下,
借:应交税费—应交增值税,
贷:营业外收入—补贴收入。
通过上述对销售电器的增值税怎么做会计分录和销售电器并安装如何缴纳增值税的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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