这篇会计分录的文章要给大家谈谈会计分录薄怎么登陆,以及电脑入账会计分录对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。

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本文目录一览:
- 1、请大家帮忙如何做会计分录及财务报表
- 2、请问该如何登记现金日记账薄?
- 3、为什么金蝶K3不能同时打开几个会计分录序时薄?
- 4、麻烦各位高人:甲公司销售乙公司一批货物预收23000元(包含3000元运费),如何作会计分录?如何登记帐薄?
- 5、您好,我一直没找到金蝶标准版的会计分录序时薄在哪里?能否详细告知我,谢谢
- 6、会计分录怎么做
请大家帮忙如何做会计分录及财务报表
第一步:先把帐建起来
需要设置:总帐、明细帐、现金日记帐和银行存款日记帐。
第二步:根据现有票据进行分类,编制记账凭证。
(一)编制实收资本凭证
1、新入资
借:银行存款
50万
贷:实收资本
50万
2、06年11月(营业执照时间)增资510万
借:银行存款
510万
贷:实收资本
510万
(二)07年的原始凭证有:
1、工会经费
403元
1张
借:管理费用--工会经费
403
贷:现金
403
2、残疾人保障金
755元
1张
借:管理费用--残保金
755
贷:现金
755
3、制度违规罚款
300元
1张
借:营业外支出
300
贷:现金
300
4、在税务买报表等费用
12元
2张
借:管理费用--办公费
12
贷:现金
12
5、会计培训费
50元
1张
借:管理费用--职工教育经费
50
贷:现金
50
6、以上费用由甲股东个人垫付。股东垫付款开一张借款收据入账
借:现金
(垫付总计金额自己算一下吧)
贷:其他应付款--甲股东
7、07年共5名员工,其中A、B二人月工资分别为800和1200,每月共发的2000元工资由甲股东个人垫付;另外三名月工资共7000元,待正式投产有收入时再补发给他们。
(1)股东垫付款作借款
借:现金
贷:其他应付款--甲股东
(2)编制工资表,根据工资表编制记账凭证,三名没有支付人员的工资,也做在工资表上,在“其他应付款”科目上挂帐。
(三)08年原始凭证有:
1、6月11日给A、B二人开始缴08年1-6月份社会保险共5856.4元(个人部分由公司承担),1张
借:管理费用--劳动保险费(公司负担)
借:管理费用--福利费(公司负担个人的)
贷:银行存款等
5856.4
2、7月8日给A、B二人缴7月份社会保险共961.56元
1张
借:管理费用--劳动保险费(公司负担)
借:管理费用--福利费(公司负担个人的)
贷:银行存款等
961.56
3、8月9日给A、B二人缴7月份社会保险共961.56元
1张
借:管理费用--劳动保险费(公司负担)
借:管理费用--福利费(公司负担个人的)
贷:银行存款等
961.56
4、A、B
二人月工资分别为1200元(实发800元,另400元待有收入时补发)和1600元(实发1200元,另400元待有收入时补发),每月实际发下来的2000元工资由甲股东个人垫付;其他三名员月工资共7000元,待有收入时补发。
(1)股东垫付款作借款
借:现金
贷:其他应付款--甲股东
(2)编制工资表,根据工资表编制记账凭证,三名没有支付人员的工资,也做在工资表上,在“其他应付款”科目上挂帐。
第三步:登记账薄
1、根据编制的记账凭证登记相关的明细账。
2、根据记账凭证编制“记账凭证汇总表”。
3、根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。
第四步:编制会计报表
1、资产负债表编制的依据是总帐。根据总帐会计科目月末余额分析填列。
2、损益表是根据明细账损益类会计科目本期发生额填列的。
请问该如何登记现金日记账薄?
================
现金日记账登记流程
================
1、12月2日 暂支张三差旅费 贷5000 依据差旅费暂支单做现付凭证,然后登记现金日记账
(借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000)
2、12月10日 收张三出差报销尾款 2000 依据报销单——现收凭证——现金日记账
(借:现金 2000 贷:其他应收款 2000)
12月10日 结清张三差旅费 3000 依据报销单——转账凭证(附件注明:现收X)——明细账
(借:管理费用 3000 贷:其他应收款 3000)
注:为何这样分两笔,因为现收凭证,借方左上角只能写“库存现金”,贷方合计数等于借方。你实际写一下就知道现实中为什么这样做了。楼上出纳的写法是使用了通用凭证。
3 略
你还是偏重做分录,具体登账不是很难,账页格式在那里,依葫芦画瓢就可以了。但是整个报销流程,涉及的原始单据,是实际中重点考虑的,我们称之会计制度设计。
为什么金蝶K3不能同时打开几个会计分录序时薄?
K3支持多窗口,你可以同时打开软件多个窗口,也就是登陆三次,每个窗口查询你需要的凭证,这样就可以了
麻烦各位高人:甲公司销售乙公司一批货物预收23000元(包含3000元运费),如何作会计分录?如何登记帐薄?
收到钱时
借:银行存款23000
贷:预收帐款--乙公司23000
实现销售时,
借 预收账款
(差额 应收账款 或 银行存款)
贷 主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
借 主营业务成本
贷存货
您好,我一直没找到金蝶标准版的会计分录序时薄在哪里?能否详细告知我,谢谢
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会计分录怎么做
借:生产成本--工资12
--原辅料80
贷:应付职工薪酬12
原材料80
完工结转产品成本
借:库存商品92
贷:生产成本--工资12
--原辅料80
月末结转损溢类账户
借:本年利润7
贷:管理费用5
财务费用2
如果本月有销售
借:银行存款等
贷:主营业务收入
结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:本年利润
贷:主营业务成本
借:主营业务收入
贷:本年利润
然后根据记账凭证登记账薄
本年利润贷方发生额-本年利润借方发生额=本期净利润
如果借方大于贷方说明本期亏损
(本题不考虑税金)
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于会计分录薄怎么登陆的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决电脑入账会计分录账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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