这是一篇关于待认证进项税额转出的会计分录的会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的待认证进项税额转出的会计分录财税知识,我们相信也许能够帮您解决待认证进项税额转出的会计分录的财务和税务的问题。

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待认证进项税额转出的会计分录
当月没有认证的进项税计入其他应收款
入账时:借:原材料等
其他应收款—进项税备抵
贷:应付账款等
下月认证时 借:应交税金—应交增值税(进项税)
贷:其他应收款—进项税备抵
就你公司来说,进项大于销项,月末转入应交税金—未交增值税
月末 借:应交税金—转出未交增值税 -10 红字
贷:应交税金—未交增值税 -10 红字
月末“应交税金—未交增值税”为红字,就不用交增值税了,这10元留大下月继续冲销项税。
进项税额转出的会计分录
发生需要转出时:
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用)
贷:应交税金——应交增值税(进项税转出)
月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出)
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
因发生非正常损失或改变用途,原已计入进项税额但按增值税制度规定不得从销项税额中抵扣的,借记“待处理财产损溢”、“应付职工薪酬”等科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”、“应交税费——待抵扣进项税额”或“应交税费——待认证进项税额”科目。
待认证进项税额转出的会计分录怎么做?综合以上所述,经税务机关认证后,根据"待认证进项税额"明细科目的核算内容,先转入"进项税额"。然后在下个月的时候做应交税费的进项税抵扣处理。如果大家对此问题还有什么见解的话,欢迎你们来会计实操网找老师一起交流学习。
上述是税法实务关于《待认证进项税额转出的会计分录》的全部内容,如果作为会计的您在学习「待认证进项税额转出的会计分录」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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