kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关预提发票怎么做会计分录和预提费用收到发票后如何处理的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
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...加工费的专用发票,原来都有预提,该怎么做会计分录
1、如果属于委托加工,支付的加工费应该记入“委托加工物资”科目。支付加工费、运杂费时,编制如下会计分录:借:委托加工物资 贷:银行存款 如果属于受托加工,收取的加工费计入“主营业务收入”科目。
2、预提时:借为管理费用(或其它费用,损益类),贷为预提费用。付款时:借为预提费用,贷为银行存款。新准则指南规定:企业借入的各种短期借款,借记“银行存款”科目,贷记本科目;归还借款做相反的会计分录。
3、应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款)如所加工的模具是低值易耗品,计入相关材料成本:借:低值易耗品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款)个人观点,仅供参考。
预提房租费怎么做分录?
计提房租的会计分录如下:承租方:预交租金时:借:预付账款——房租。贷:库存现金/银行存款。按月分摊:借:管理费用——房租。贷:预付账款——房租。出租方:借:银行存款。贷:其他业务收入。
分录:借:管理费用---房屋租赁费(分期摊销数)贷:预付账款---房屋租赁费 也可把“预付账款”中摊销的房屋租赁费(贷方发生额)结转入“应付账款---应付租赁费”科目挂账。
预交房租费如果没有取得发票,计入预付账款科目核算,账务处理是,借:预付账款,贷:银行存款等科目。预交房租费如果取得了一定期限的发票,计入长期待摊费用科目核算,账务处理是,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目。
预提成本的会计分录怎么做?实际发生后怎么冲减?
首先做预估入库分录:借:原材料 贷:应付账款 然后做出库分录 借:主营业务成本(或其他业务成本)贷:原材料(或产成品)当能确定实际成本的时候可以将该笔业务红冲后,根据实际金额填制分录,也可以根据差额填制相关分录。
按规定预提时:借:管理费用、制造费用、财务费用等 贷:预提费用 凭票据实际支出时,借:预提费用。
预提时:借为管理费用(或其它费用,损益类),贷为预提费用。付款时:借为预提费用,贷为银行存款。新准则指南规定:企业借入的各种短期借款,借记“银行存款”科目,贷记本科目;归还借款做相反的会计分录。
预提的水电费怎样做会计分录
计提水电费会计分录做法如下:计提电费的会计分录这样写:支付电费:借:应付账款;贷:银行存款。计提:生活或后勤用:借:管理费用-电费;贷:应付账款(其他应付款)-电费。
企业预付的水电费,计入到预付账款—水电费科目,预付水电费后,在企业实际消费该水电费时,冲减预付的金额即可。其具体分录为,借:预付账款—水电费,贷:银行存款等。
方式一:借:预付账款-月份电费 贷:银行存款 月末实际发生电费,结转。
预存时凭收据记入预付账款,产生实际电费时凭发票减少预付账款增加成本或费用。
预提时:借为管理费用(或其它费用,损益类),贷为预提费用。付款时:借为预提费用,贷为银行存款。新准则指南规定:企业借入的各种短期借款,借记“银行存款”科目,贷记本科目;归还借款做相反的会计分录。
预提费用怎么做账?
待摊费用是先支付,然后再计入费用。属于资产类账户;预提费用是先计入费用,然后再支付。属于负债类账户。资产类账户正常情况下是借方余额,负债类账户是贷方余额。
若钱还没收回的话,那直接:借:应收账款-**单位。贷:主营业务收入。应交税金-应交增值税(销项税)等钱到的时候:借:银行存款。贷:应收账款-**单位。
如提月末提电费200000元 实际发生220000元。
预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。预提时,贷 (或增) 记该账户,费用支付时,借 (或减) 记该账户。贷 (增) 方余额,表示已预提尚未支付的费用,在资金平衡表内以预提费用项目列示。
即你的第二种做法:借:预提费用---15000 贷:现金 15000 此分录入账后,预提费用有借方余额5000元,其实质为这个时间差使用的气费,应该计入本月的费用,也就是计提本月气费时冲抵。
可以设置预提费用也可以通过其他应付款核算。预提费用在新会计准则下的会计处理 (一)按照新准则,预提的租金和短期借款利息已不在本科目核算。
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于预提发票怎么做会计分录的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决预提费用收到发票后如何处理账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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