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客户退款的会计分录怎么写(退客户款计入什么科目)

会计学习资料22023-04-04

这篇会计分录的文章要给大家谈谈客户退款的会计分录怎么写,以及退客户款计入什么科目对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。

本文目录一览:

收到退款怎么做会计分录

收到退款做会计分录的方法如下:

一、收到款项

借:银行存款/库存现金(红字)。

贷:应收账款(红字)。

二、冲减收入

借:应收账款(红字)。

贷:主营业务收入(红字)。

应交税费-应交增值税-销项税额(红字)。

三、商品退回结转成本

借:主营业务成本(红字)。

贷:库存商品(红字)。

红字更正法适用于哪些情况?

1、记账凭证中的借、贷科目发生错误的,用红字填制一张和原错误记账凭证完全相同的记账凭证表示冲销,在摘要栏注明“更正某年某月某日第某号凭证的错误”之后再正常填制一张正确的记账凭证,并在摘要栏注明“补记某年某月某日凭证”。

2、记账凭证借贷科目没错,但是所记金额比应记金额大。用红字将多记的金额填制一张记账凭证来冲销错误记账凭证的金额。摘要栏中注明“冲销某月某日第某号凭证多记金额”即可。

退货、开票内容出现错误等,或者因只退回部分货物或者发生销售折让的,增值税专用发票又已经开具,购买方或销售方要向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请。税务机关核准并出具书面核准后。

给客户退款的会计分录怎么写

给客户退款的`会计分录怎么写 篇1

客户打款来,发票已开了。但现在客户要求退款,款已从公帐中退还,分录应该怎么处理?

在银行存款科目

借:主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税转出)

贷:银行存款

借:库存商品

贷:主营业务成本

给客户退款的会计分录怎么写 篇2

9月份客户打款给我们800元,当时做分录如下:

借:银行存款800

现金150

贷:主营业务收入950

现在10月份客户发现这800元是多付的,我们通过银行账户又退给了他800,现在分录怎么做?

冲减主营业务收入即可

借:主营业务收入800

贷:银行存款800

或者做红字分录:

借:银行存款(红字800)

贷主营业务收入(红字800)

给客户退款的会计分录怎么写 篇3

2月份已写入收入,应收里,3月份客户退货,一些货可以直接再卖,一些货是坏货,我们又把坏货退给供应商,需要扣货款,请问这些分录怎么写??多谢大家帮帮忙??

销售退回时:

借:主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

贷:应收账款

借:库存商品

贷:主营业务成本

退坏货:

借:应付账款

贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

存货(坏货)

给客户退款的会计分录怎么写 篇4

1、冲销退货的销售收入

借:应收账款(或银行存款等)(红字)

贷:主营业务成本(红字)

贷:应交税金——增值税(红字)

2、冲销退货的销售成本

借:主营业务成本(红字)

贷:库存商品(红字)

给客户退款的会计分录怎么写 篇5

甲公司2012年3月20日销售A商品一批,售价为350000元,,该批商品成本为182000元。A商品于2012年3月20日发出,购货方于3月27日付款,甲公司对该项销售确定了销售收入。2012年9月15日,该商品质量出现严重问题,购货方将该批发商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,甲公司应编制如下会计分录:

销售实现时会计分录:

借:应收账款409500

贷:主营业务收入350000

应交税费——应交增值税(销项)59500

结转成本会计分录:

借:主营业务成本182000

贷:库存商品182000

收到货款时会计分录:

借:银行存款409500

贷:应收账款409500

销售退回时会计分录:

借:主营业务收入350000

应交税费——应交增值税(销项)59500

贷:银行存款409500

销售退回结转成本分录:

借:库存商品182000

贷:主营业务成本182000

退款给客户做会计分录如何做

销售退回时:

借:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

贷:银行存款

借:库存商品

贷:主营业务成本

退坏货:

借:应付账款

贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

存货(坏货)

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。主营业务收入根据各行业企业所从事的不同活动而有所区别。企业在填报主营业务收入时,一般根据企业会计“损益表”中有关主营业务收入指标的上年累计数填写。

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