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本文目录一览:
- 1、我公司收到其他公司的补付货款,款已存入银行,会计分录怎么写啊
- 2、补付预付不足的货款的会计分录怎么做?
- 3、发货时补收余额的会计分录
- 4、就是总务科报销购买办公用品,并以现金补足备用金怎么写会计分录
- 5、出差报账余额找补财务如何做会计
- 6、采购员张明出差回来报销差旅费1200元,预支1000元,余额用现金补足。会计分录怎么做??
我公司收到其他公司的补付货款,款已存入银行,会计分录怎么写啊
1.其他公司欠你们货款的时候,应该做分录
借:应收账款-其他公司名字
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
2.其他公司付款给你的时候
借:银行存款
贷:应收账款-其他公司名就可以了;
希望该回答能对你有所帮助。
拓展资料:
预付购货款的会计分录:
1、企业因采购而预付的款项,借记该账户,贷记“银行存款”等科目。
2、收到外购材料后,按应计入外购材料成本的金额,借记“材料采购”或“原材料”和“库存货品”科目,并按应计入外购材料成本的金额贷记该科目。应该支付。
3、 补充付款借记本账户,贷记“银行存款”等账户;退回多付款项并进行相反的会计分录。
4、如涉及增值税进项税额,也应作相应处理。
期末借方余额反映企业已向供应商预付但尚未交付的货款;期末贷方余额反映企业尚未弥补的金额,反映企业尚未弥补的金额。
会计分录注意事项:
1、多贷多贷,会计分录少,在会计分录中,我们要遵循有贷必有贷的原则,贷款一定是等额的。
但是在实际工作中,由于很多会计人员在做账时没有明确的思路,没有严格按照要求去做。做会计分录时,应将借方与贷方一一对应,如一借一贷、一借一贷、一多贷。这些是标准的输入方法。
2、会计分录做错措施,在实际工作中,如果发现当月立即更改,又是一个月才发现,可以直接在财务软件中更正,不影响会计报表。如果有影响,必须调整录入。
用红色墨水做原始录入,然后正确录入。如果是在平时的备考练习中,考生一定要找出错误的原因,进行整理,记录在错误簿中,定期复习,争取下次不再犯同样的错误。
预付款财务,企业应当设立“预付款”账户,对企业按照采购合同规定向供应商预付的款项进行核算。企业因采购而预付的款项,借记“预付款”科目,贷记“银行存款”科目。
收到外购材料后,应按发票、单据列明应计入外购材料成本的金额,记入“材料采购”或“原材料”、“库存货物”及其他科目,按专用发票注明的增值税额记入“应交税金-应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额贷记“预缴”科目。
补付预付不足的货款的会计分录怎么做?
补付货款的会计分录:
支付预付款
借:预付账款,贷:银行存款。
购进商品
借:库存商品等,应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款。
预付账款科目是核算企业按照合同规定预付的款项。而预付款项情况不多的企业,可以不设置预付账款科目,可将预付的款项直接计入“应付账款”科目。
扩展资料
贷款是银行或其他金融机构按一定利率和必须归还等条件出借货币资金的一种信用活动形式。广义的贷款指贷款、贴现 、透支等出贷资金的总称。银行通过贷款的方式将所集中的货币和货币资金投放出去,可以满足社会扩大再生产对补充资金的需要,促进经济的发展;同时,银行也可以由此取得贷款利息收入,增加银行自身的积累。
贷款“三性原则”是指安全性、流动性、效益性,这是商业银行贷款经营的根本原则。《中华人民共和国商业银行法》第4条规定:“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。”
1、贷款安全是商业银行面临的首要问题;
2、流动性是指能够按预定期限回收贷款,或在无损失状态下迅速变现的能力,满足客户随时提取存款的需要;
3、效益性则是银行持续经营的基础。
贷款基本规定
贷款对象:年满十八周岁至六十周岁的具有完全民事行为能力的中国公民。
贷款额度:借款人提供建设银行认可的质押、抵押、第三方保证或具有一定信用资格后,银行核定借款人相应的质押额度、抵押额度、保证额度或信用额度。质押额度不超过借款人提供的质押权利凭证票面价值的90%;抵押额度不超过抵押物评估价值的70%;信用额度和保证额度根据借款人的信用等级确定。
担保方式:以建设银行认可的抵押、质押、第三方保证或信用的方式。
发货时补收余额的会计分录
借:银行存款 (补收余额)
预收账款/应收账款 (预收的货款)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
就是总务科报销购买办公用品,并以现金补足备用金怎么写会计分录
总务科报销购买办公用品,并以现金补足备用金分两部分来写会计分录,报销的按报销做账:借:费用;贷;现金、银行存款。补备用金:借:其他应收款;贷:现金。
报销办公用品分录处理
借:管理费用;
应交税费——应交增值税(进项税额);
贷:库存现金;
期末:
借:本年利润;
贷:管理费用。
费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。员工在使用备用金支付费用时,冲减已借的备用金,增加费用科目。
领取备用金时的会计分录:
借:其他应收款;
贷:现金。
会计分录(Accounting Entry,又称:记账公式,简称分录)是指根据复式记账原理,列出每笔经济业务相对应的双方账户及其金额的一种记录。在登记账户前,通过记账凭证编制会计分录,能够清楚地反映经济业务的归类情况,有利于保证账户记录的正确,便于事后检查。简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
出差报账余额找补财务如何做会计
采购员出差回来报销差旅费元,以现金补付差额,会计分录为:
借:管理费用(+差额)。
贷:其他应收款。
库存现金(差额)。
其他应收款主要包括:
1、应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等。
2、应收出租包装物租金。
3、应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等。
4、存出保证金,如租入包装物支付的押金。
5、其他各种应收、暂付款项。
出差回来报销差旅费补付会计分录?综合以上内容所述,其实通过上文中小编老师针对公司员工出差报销差旅费用的相关处理资料,如果是出差前预借费用那么则是通过其他应收款科目记录。
采购员张明出差回来报销差旅费1200元,预支1000元,余额用现金补足。会计分录怎么做??
借营业费用1200
贷其他应收款-张明1000
库存现金200
余额补足会计分录怎么写的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于余额怎么做会计分录、余额补足会计分录怎么写的信息别忘了在本站进行查找喔。
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