今天给各位分享收款不含税会计分录怎么写的知识,其中也会对少收款怎么做会计分录进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、销售产品时,产品售价为不含税价,会计分录该怎么写?
- 2、不征税收入会计分录怎么做
- 3、不含税收入缴纳增值税的会计分录怎么做
- 4、收到银行存款43000.不含税怎么做会计分录?
- 5、小规模不交税的收入会计分录怎么做
销售产品时,产品售价为不含税价,会计分录该怎么写?
销售产品时,产品售价为不含税价的,按适用税率计算出销项税,会计分录: 借:银行存款(或应收账款等) 贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
拓展资料
一、销售商品基本内容
“商品销售收入”科目用来核算商品流通企业销售自营产品的取得的收入,包括接受其他单位委托代销商品的收入,但按合同规定,以收取手续费方式代购、代销商品的收入,不在该科目核算范围以内。该科目贷方登记企业已经实现的商品销售收入,借方登记发生的销售退回(销售退回不论是本年度还是以前年度的销售的,均记入退回当月),冲减当月的销售收入,期末,应将该科目余额转入“本年利润”科目,结转后无余额。
“商品销售成本”科目用来核算企业销售商品的进价成本。在不同的核算方式下,该帐户的登记方法也不相同,在进价核算法下,企业可采用先进先出法、加权平均法、移动平均法、个别计价法、后进先出法或毛利率法等方法计算确定商品销售成本,结转的商品销售成本记入该科目借方,所售商品如系出口,其应退的税金作为出口商品销售成本处理,贷记该科目,期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后无余额。如果实行售价核算,平时按售价结转成本,记入该科目借方,月末采分类差价率分摊法或分类分柜组差价分摊法计算分摊进销商价,将已销商品分摊的进销差价记入该科目贷方,使之调整为进价成本;也可于月终时,直接按已销商品的售价扣除本月分摊的进销差价,记入该科目借方。期末,亦应将余额转入“本年利润”科目,结转后无余额。企业如提取商品削价准备,也应记入该科目借方,增加本期成本。此外,企业还应设置“应收帐款”、“应收票据”等科目,反映销货款的结算情况。如采用分期收款方式销售商品,并应设“分期收款发出商品”科目进行核算。
不征税收入会计分录怎么做
不征税收入应计入专项应付款,专款专用,单独核算:
借:银行存款,
贷:专项应付款。
不含税收入缴纳增值税的会计分录怎么做
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税金)
转入未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
扩展资料
根据对外购固定资产所含税金扣除方式的不同,增值税可以分为:
生产型增值税
生产型增值税指在征收增值税时,只能扣除属于非固定资产项目的那部分生产资料的税款,不允许扣除固定资产价值中所含有的税款。该类型增值税的征税对象大体上相当于国内生产总值,因此称为生产型增值税。
收入型增值税
收入型增值税指在征收增值税时,只允许扣除固定资产折旧部分所含的税款,未提折旧部分不得计入扣除项目金额。该类型增值税的征税对象大体上相当于国民收入,因此称为收入型增值税。
参考资料来源:百度百科-增值税
收到银行存款43000.不含税怎么做会计分录?
如果题主是作为销售方,销售货物或者提供服务收到账款43000元(含税),那么会计分录为:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税额)
增值税具体是多少,要看题主单位是一般纳税人还是小规模纳税人,提供的是什么货物或劳务,来确定税率,毕竟税率有13%,9%,6%,3%和0。确定之后倒推公式即可计算出具体金额。
小规模不交税的收入会计分录怎么做
小规模不交税的收入会计分录,
借:银行存款、应收账款等,
贷:主营业务收入,
贷:应交税费-应交增值税,
对应结转销售成本,
借:主营业务成本,
贷:库存商品,
贷:劳务成本等,
不交税增值税结转到营业外支出,
借:应交税费-应交增值税,
贷:营业外收入。
关于收款不含税会计分录怎么写和少收款怎么做会计分录的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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