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用友t3如何反记账 操作步骤

会计学习资料4002022-11-27

文章是关于用友t3如何反记账 操作步骤税法实务内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中用友t3如何反记账 操作步骤的相关财税知识,也许能只为帮助您搞定用友t3如何反记账 操作步骤的财税实务问题。

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财务软件相信即使是刚刚加入到会计行业当中的新人来说,都不是陌生的概念。我们在处理整理账套时,常常会用到的财务软件是用友、金蝶、管家婆等等......喜欢用哪个软件可以按照自己的喜好来。那么,用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?

用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?

答:操作的步骤过程非常简洁:

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。

用友T3月末结账和年末结账的区别?

没有区别,都是结账,流程也是一样的。

(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额

借:利润分配-未分配利润

贷:本年利润

(2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额

借:本年利润

贷:利润分配-未分配利润

上述是会计学习资料有关《用友t3如何反记账 操作步骤》的全部内容,会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「用友t3如何反记账 操作步骤」相关的财税问题,欢迎大家留言讨论。

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