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上个月发票这个月红冲怎么报税?

会计学习资料3852022-12-08

这篇是关于上个月发票这个月红冲怎么报税?会计实操内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的上个月发票这个月红冲怎么报税?财税知识,我们相信也许能够帮您解决上个月发票这个月红冲怎么报税?的财务和税务的问题。

上个月发票这个月红冲怎么报税?

那张发票可以先按暂时按正常票做账:

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税额

等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录:

借:主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税额

贷:应收账款

因为上月已开,就要征收增值税的,无法补救的了,只能等到这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,相当于先征后减,实质不影响当年的税款总额。

上个月的红字发票这个月报税如何申报:

普通增值税发票,在下月开具红字冲销。那么上个月的报税额按实际开的发票税额计算。

增值税申报表附表二21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的金额是指开具红字发票通知单的金额。有进项税额转出的时候填写。若是你是销方,开具红字发票,不需要填写21栏。

相信大家看完已经知道了上个月发票这个月红冲怎么报税,通过红字发票冲回就可以了,如果对此还有其他的疑问,可以直接在窗口与经验丰富的会计实操老会计们交流。

上述内容便是会计实操关于《上个月发票这个月红冲怎么报税?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「上个月发票这个月红冲怎么报税?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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