本文是关于发票开错了怎么填申报表的会计资料内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中发票开错了怎么填申报表的相关财税知识,我们坚信能您解决发票开错了怎么填申报表的财税学习和工作问题。

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发票开错了怎么填申报表
首先,应将票面金额含税价4,199.00元,按正确税率3%计算不含税金额及税额,正确计算的不含税金额4,076.7元,税额122.3元;其次,按正确计算后的金额填入申报表对应的栏次,因企业该所属期收入未到达起征点,当期收入总额为21,796.12元填入"第10栏",税额653.88元合计填入"第20栏";最后,在当月要将本张发票红冲重开,在下个月申报时,红冲的发票按同样方式换算填报.计算过程如下:
不含税金额:4,199.00÷1.03=4,076.70??
税额:4,199.00-4,076.7=122.30
当期收入:17,719.42+4,076.7=21,796.12
当期税额:531.58+122.3=653.88
注:
1、企业在开发票时需注意票面税率,同时在当月结束前,应检查所有发票的税率开具是否准确,发现错误的发票才能及时作废,避免影响纳税申报.
2、发现发票税率错误要收回红冲重开,否则将影响公司的应缴税费,若为专票将影响购买方进项抵扣,导致税收混乱.
开错发票怎么办?
1、属于金额、税额开错的
①如发现金额或税额多开或少开,但购销双方未作账务处理,则购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联,下同),由销货方重开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖"作废"戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因.
②如发现金额、税额少填开的,但一方或双方已作账务处理,则可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏说明情况,同时对少开的金额应进行纳税申报.
如属销售金额、税额多填的,但有一方已作账务处理,可分别情况处理:
(1)对销货方已作账务处理的而购货方未作账务处理,则可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理,然后重新开具,开票日期填写重新开具的日期,并重新申报纳税,销货方作销货退回处理的方法,可比照国家税务总局国税发〔1995〕162号文件有关"销货退回折让"的规定处理,即可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票,将记账联撕下,作冲减销项税金的凭证,红字发票联和抵扣联不得取下,将退回的蓝字发票发票联和抵扣联,粘贴在红字发票联和抵扣联后面,并在上面注明蓝字,放在红字专用发票记账联的存放地点.
(2)对购销双方均已作账务处理的,可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额,可向税务机关申请办理"销货退回折让"手续,取得红字发票,各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额.
2、属票面填写不符合规定的
如错开的专用发票只是票面填写不符合规定,并不影响金额和税额的,无论双方是否已作帐务处理,一律采取换票方式,由购货方将原票退回,销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写,并注明"换票重开"字样,退回的发票联和抵扣联加盖"作废"戳记,粘贴在新开的专用发票存根联后.在填报"发票使用手册"时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明"换票"字样.
以上便是会计职称考试资料关于《发票开错了怎么填申报表》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「发票开错了怎么填申报表」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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