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先转的货款次月收到发票应该怎么做账

会计学习资料2002022-12-06

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先转的货款次月收到发票应该怎么做账

收到货款时:

借:银行存款

贷:预收帐款/应付账款—XXX

开具发票时:

借:预收帐款/应付账款— XXX

贷:主营业务收入-应交税费—应交增值税(销项税额)

本月收到货款下个月再开具发票怎么做账

本月收到货款,下月开发票收到货款时登记“预收账款”不能确认收入。

等开具发票时再确认收入。具体分录收到款。

借:银行存款贷:预收账款-某单位

开票后

借:预收账款-某单位

贷:主营业务收入

贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

先转的货款次月收到发票应该怎么做账为会计实操整理,工作想要顺顺当当的,就要有足够应付问题的能力,会计是在一边工作,一边学习的过程中成长的。

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