本篇是有关应收应付相同客户凭证合并怎么处理?的税法实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的应收应付相同客户凭证合并怎么处理?财税知识,可能能帮您解决应收应付相同客户凭证合并怎么处理?的财务和税务的问题。

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应收应付相同客户凭证合并怎么处理?
可以同时选择一张或多张单据,选择生成凭证的方式,按单(单据组)生成多张或汇总生成一张凭证。
用户可以在过滤出来的单据前面选择当前单据对应的凭证模板,如果不选择,系统使用默认模板生成凭证;每张单据前面使用多选选项,对于需要生成凭证的单据确认选择状态,则凭证的时候,被选择的单据作为数据源生成凭证。
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应收应付对象都是同一个人,往来帐怎么处理呢?
应收应付是同一个人,往来账应当分开做。
因为应收应付是两种不同的业务性质,一个是购货,一个是销售。销售时做应收,购进时做应付,而不应该直接冲减,否则不利于日后对进货和销售的查询。PS:直接这样抵消是有风险的,我的做法是双方签订应收应付抵消协议,然后凭协议在总账做应收应付抵消账务处理会计实操。
用友软件核算模块如何生成的应收应付凭证?
库存管理还是应收账款管理下面里有个设置,你展开看嘛,我忘记了,你需要设置对应科目。
遇到应收应付是相同客户的情况虽然不多,但有些会计业务还是得熟悉才行,本文主要讲述收应付相同客户凭证合并的具体处理细节,供您参考。
上述是会计实务关于《应收应付相同客户凭证合并怎么处理?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「应收应付相同客户凭证合并怎么处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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