这是一篇有关已抵扣的的红字负数怎么入账?的会计分录内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中已抵扣的的红字负数怎么入账?的相关财税知识,可能能够您解决已抵扣的的红字负数怎么入账?的财税学习和工作问题。

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已抵扣的的红字负数怎么入账?
开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的,然后用红字发票做冲回销售的分录,最后再开正确的发票,并据以入帐做销售即可.
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".
不符合发票作废条件都有哪些?
1.购货方已认证由购货方填写申请单
(1)认证通过:
①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存)
②将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出.
(2)认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符":
①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.其他同上.
②将通知单交给销货方,进项税不得抵扣,也不做进项税额转出.
已抵扣的的红字负数怎么入账?综合以上内容所述,其实我们都知道企业针对已经抵扣的进项税发票作废的相关处理资料介绍,相信你们都知道是需要通过红字发票进行冲销处理的,当然如果你们对此入账的相关处理资料感兴趣的话,小编老师建议你们都是可以来本网站上进行搜索,这里有很多相关的资料是可以学习的.
上述便是会计分录关于《已抵扣的的红字负数怎么入账?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「已抵扣的的红字负数怎么入账?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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