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收到积分返现怎么做账合适?

会计学习资料3312022-12-08

本篇是有关收到积分返现怎么做账合适?会计实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的收到积分返现怎么做账合适?财税知识,我们相信一定能够帮您解决收到积分返现怎么做账合适?的财务和税务的问题。

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收到积分返现怎么做账合适?

答:收到其他公司返利(现金)财务处理如下:

借:库存现金

贷:主营业务成本

应交税费-应交增值税(进项税额转出)

税费指税收和费用税收,税收是国家为满足社会公共需要,依据其社会职能,按照法律规定,强制地、无偿地参与社会产品分配的一种形式。税费是指国家机关向有关当事人提供某种特定劳务或服务,按规定收取的一种费用。

给客户返现怎么做账?

和收到返现的会计分录不一样:

借:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

如果是单独开的增值税发票,做营业外收入处理

借:银行存款

贷:营业外收入

收到积分返现怎么做账合适?除了处理账务分录之外,我们收到这笔返现的现金还需要缴税的,具体要交多少税率可以来咨询我们的会计答疑老师,我们将会为你解答!

以上内容便是会计资料关于《收到积分返现怎么做账合适?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「收到积分返现怎么做账合适?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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