这篇文章是已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?的会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?财税知识,可能能够帮您解决已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?的财务和税务的问题。

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已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?
答:进项税额转出的会计分录为:
借:原材料/库存商品(红字)
贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)
应付账款/应付货款(红字)
进项税额转出是企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。
原材料发生退货进项税退货具体步骤是什么?
1、由购货方到主管税务机关开具《开具红字增值税专用发票通知单》。
2、交一联给销售方作为开具红字发票的依据。
3、收到销售方的红字增值税专用发票后,与《通知单》一起作为进项税转出的依据。
1、据国税发【2006】156号文,已认证的发票发生销货退回,由购买方向自己的主管税务机关申请开具红字发票通知单,对退货的部分做进项转出。
2、销售方凭购买方主管税务机关开具的通知单开具红字发票。
已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?除了会计分录已经处理完了之外,还需要注意一个问题就是退货发生的进项税是不可以抵扣的,这个问题需要大家注意的!
上述内容是会计资料关于《已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「已认证抵扣进项税的退货的会计怎么处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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