文章是关于销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作的会计知识内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作财税知识,也许能够帮您解决销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作的财务和税务的问题。
销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作
1、销售退回发生在企业确认收入之前,则将已记入"发出商品"科目的商品成本转回"库存商品"科目
2、企业已经确认收入的售出商品发生销售退回的,应当冲减退回当期的收入,同时冲减退回当月的销售成本
3、年度资产负债表日及以前售出的商品,在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生退回的,应当作为资产负债表日后调整事项处理,调整资产负债表日编制的会计报表有关收入、费用、资产、负债、所有者权益等项目的数字.
如该项销售已经发生现金折扣或销售折让的,应在退回当月一并调整;企业发生销售退回时,如按规定允许扣减当期销项税的,应同时用红字冲减"应交税金-应交增值税"科目的"销项税额"专栏.
税务处理:
1、若纳税人取得税务机关开具的"进货退出及索取折让证明单"则可以开具红字发票冲减当期销售收入及增值税销项税额;
2、企业年终申报纳税汇算清缴前发生的资产负债表日后事项,所涉及的应纳所得税调整,应作为报告年度的纳税调整;
3、企业年度申报纳税汇算清缴后发生的资产负债表日后事项,所涉及的应纳所得税调整,应作为本度的纳税调整.
退回部分商品发票怎么冲红
1、购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出;
2、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时:
①专用发票抵扣联、发票联均无法认证;
②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符;
③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符;
④所购货物不属于增值税扣税项目范围.
流程:
1、购买方提交申请单
2、购买方税务机关开具信息表
3、购买方将信息表交予销售方
4、销售方开具红字专用发票
红字发票购买方如何处理?
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.
2、因专用发票抵扣联、发票联1653均无法认证的,由购买方填报《开具红字增版值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,权主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.
销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作?小编通过三点讲解了销货退回的账务处理,又通过三点讲解了销货退回的税务处理,然后给大家讲解了退回部分的商品发票冲红的操作,看完大家还有什么不明白的可以继续和小编交流.
上述是会计知识关于《销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作》的全部内容,如果作为会计的您在学习「销货退回的账务处理以及需要的手续怎么操作」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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