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跨月收到发票如何账务处理?

会计学习资料1802022-12-06

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跨月收到发票如何账务处理?

上月收到货物的时候,应该暂估入账

借:库存商品

贷:应付账款

收到发票时,用红字冲掉以上分录

借:库存商品

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

收到跨月报销发票怎么做账?

一般是必须票到才入账的,票没有到的话,只能是挂往来

借:固定资产

应交税费-应交增值税(进项税金)

贷:相关科目

以上就是会计实操小编为大家整理的关于跨月收到发票如何账务处理的全部内容了,收到跨月报销发票怎么做账?获取更多财务相关知识,请关注会计实操网的更新!

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