这篇是关于社保退费到公账怎么做分录的会计资料内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中社保退费到公账怎么做分录的相关财税知识,我们坚信能您解决社保退费到公账怎么做分录的财税学习和工作问题。
社保退费到公账怎么做分录
企业每月缴纳社保时,要做以下账务处理:
借:销售费用/管理费用/研发费用等-工资
销售费用/管理费用/研发费用等-社保(公司缴纳)
其他应付款-社保(个人缴纳)
贷:银行存款(工资+社保)
应交税费-个人所得税
其他应付款-社保(个人缴纳)
因此,当企业收到政府的社保退款时,做上述分录的冲回就可以了.具体的账务处理是:
借:银行存款(社保退回)
贷:销售费用/管理费用/研发费用等-社保(公司缴纳)
如果政府的社保退款发生在次年,即属于跨年退回,那么就需要使用以前年度损益调整科目进行账务处理,具体为:
借:银行存款(社保退回)
贷:以前年度损益调整
同时,结转本年利润,账务处理为:
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
疫情期间退回的社保费,是冲管理费用还是做营业外收入政府补助?
疫情期间退回的社保费一般是作为财政给予的补贴,计入营业外收入.
湖北省以外的其他省份可免征中小微企业基本养老保险、失业保险、工伤保险(以下简称三项社会保险)的单位缴费部分,免征期不超过5个月,也就是说免征政策可以执行到6月份;可减半征收大型企业等其他单位(不含机关事业单位)三项社会保险的单位缴费部分,减征期不超过3个月,也就是说减征政策可以执行到4月份.湖北省对各类参保单位(不含机关事业单位)可免征三项社会保险的单位缴费部分,免征期限不超过5个月,也就是说免征政策可以执行到6月份.
社保退费到公账怎么做分录?在上文中小编整理了两种情况下的处理方法,一种是当年的费用当年退,另一种是跨年退回,但是不管是什么时候退回,都属于企业的收入,应该计入营业外收入.好了,本章到这里就结束了,我们下期再见.
以上便是税务知识关于《社保退费到公账怎么做分录》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「社保退费到公账怎么做分录」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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