会计学习网今天要给大家分享的是有关老板去旅游会计分录怎么写的会计知识,希望对于会计朋友学习老板的旅游费用怎么记账的过程中有帮助。
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公司组织的旅游费要怎么做会计分录,计提的时候
借:管理费用—福利费 贷:现金 现在好像可以在找工会,用上交的工会经费报销。那样就不存在这个分录了。
建议做以下会计分录:借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款/库存现金 年度汇算清缴时,实际发生的福利费超过工资总额14%部分,应当纳税调整。
公司组织员工旅游的费用可以计入职工福利费。凭旅行社收据和景点门票可以入帐,但必须是正式合法票据。
差旅费会计分录做法如下:差旅费报销时:借:管理费用。贷:其他应收款。借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工。贷:库存现金。
②从福利费和工会经费中支付给本单位职工的每人都有的补贴、补助;③单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。
关于差旅费的会计分录!
差旅费报销的会计分录应分为两种情况,即差旅费已全部支出和未全部支出。全部支出:借方:管理费用-差旅费;贷方:其他应收款-xx。现金借款:现金借款:管理费用;贷方:其他应收款-xx。
差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款;借或贷:库存现金;出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工;贷:库存现金。
报销差旅费的会计分录在不同的情形写法不同:借差旅费时,借:其他应收账-某人;贷:库存现金。当报销金额与借款金额相等时:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。
领导拿来的门票怎么做会计分录
如果是组织公司员工旅游的门票,建议做:管理费用--职工福利费;如果企业在汇算清缴时,税局不认可以上费用的开支渠道。可对其发生金额进行:所得税纳税额调增。(调增是不用做会计分录)。
借记:现金账户 贷记:主营业务收入账户或附营业务收入账户。
对旅行社开的旅游景区发票建议做:借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款/库存现金;年度汇算清缴时,实际发生的福利费超过工资总额14%部分,应当纳税调整。
为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号。收票方:企业收到银行承兑汇票时,计入到应收票据科目。
门票费用计入“管理费用---其他费用”。 如果设置了福利费的科目,就全部计入“管理费用---福利费”。
报销差旅费的会计分录怎么写
1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
2、差旅费报销的会计分录应分为三步写。借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
3、报销差旅费的会计分录在不同的情形写法不同:借差旅费时,借:其他应收账-某人;贷:库存现金。当报销金额与借款金额相等时:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。
4、差旅费会计分录做法如下:差旅费报销时:借:管理费用。贷:其他应收款。借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工。贷:库存现金。
老板出门旅游开会旅游发票该怎样进行财务账务处理
建议做以下会计分录:借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款/库存现金 年度汇算清缴时,实际发生的福利费超过工资总额14%部分,应当纳税调整。
全记入管理费用科目,旅游费用记入福利费明细,工艺品计入办公费明细。
补助;③单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。因此,公司组织的人人有份的免费旅游,不属于免税的福利费范围,应当并入纳税的工资、薪金收入计征所得税。
管理费用-福利费了。总之就是福利费,没有计提就直接计入管理费用-福利费,有计提就计入应付职工薪酬-应付福利费。
需要额外说明并取得审批。报销时,必须提供规范、真实的费用发票等记账依据,对于国外旅游中无法提供发票的情况,需提供收据等支付票据作为报销依据。财务人员需进行审核。
可以直接做银行存款的减少,不用做提取现金的一笔,从私人卡里再取钱,不是公司业务。用转账支票转到私人户 借:其他应收款 贷:银行存款 支票的存根联要做凭证吗?要的,银行存款减少了,存根作为原始凭证。
关于老板去旅游会计分录怎么写和老板的旅游费用怎么记账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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