会计学习网今天要给大家分享的是有关汇款退款怎么做会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习汇款退回说明怎么写的过程中有帮助。
本文目录一览:
- 1、银行转账退回的会计分录怎么写
- 2、付款又退款怎么做分录
- 3、公司汇款错误,钱又打回来。如何做会计分录?
- 4、退款的会计分录怎么写
- 5、给对方公司汇款,因户名错误,银行收到退回的货款,该怎么做分录?
- 6、老师,退汇的单子怎么做会计分录
银行转账退回的会计分录怎么写
答:收到银行转账退回,说明该笔付款业务不成功。则:摘要:X年X月转帐有误,根据银行回单入帐。
收款单位应根据银行退回的进账单联及有关原始凭证编制银行存款收款凭证,其会计分录为:借:银行存款。贷:商品销售收入(或产品销售收入)。应交税金——应交增值税(销项税额)。
汇款有时由于账号错或单位抬头有误可能会退回,这样会有付和退两笔回单。
对公账户转账汇款,收到因账号错误退回的货款时,应按照实际情况,做红字凭证冲回原付款凭证。
付款又退款怎么做分录
1、涉及成本费用的,要做红字退回分录;不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回;涉及存货和进项税额的退款,建议要做红字退回分录。
2、不得通过“其他应付款”科目核算。上月已计入费用,本月收到退款,如何做分录 冲减上月分录,本期损益自然正常结转就可以了,不做调整。
3、不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回;涉及存货和进项税额的退款,建议要做红字退回分录。
4、收到对方多付款,按多付款金额,借银行存款,贷方记入其他应付款--***单位。退款分录是,借其他应付款--***单位,贷银行存款。
5、通过“以前年度损益调整”科目核算,会计分录为:借:以前年度损益调整 应交费税 贷:银行存款 如果后续这笔货款还需支付,那按之前的分录做相反分录;如果不需要支付的,一般是按冲销费用处理。
公司汇款错误,钱又打回来。如何做会计分录?
借:其他货币资金——银行本票。贷:产品销售收入(或商品销售收入)。应交税金——应交增值税(销项税额)。应付账款——××付款单位。
对公账户转账汇款,收到因账号错误退回的货款时,应按照实际情况,做红字凭证冲回原付款凭证。
汇款有时由于账号错或单位抬头有误可能会退回,这样会有付和退两笔回单。
可以把原来的凭证冲回。汇错时,借:预付账款(应付账款)-XX,贷:银行存款---XX。追回时,借:银行存款--XX,贷:预付账款(应付账款)--XX。财务费,借:财务费用-手续费,贷:银行存款。
汇款错误,按原入账金额红字冲回,如:原分录是 借:银行存款 贷:预收账款 则退回时做冲红分录:借:银行存款 (红字)贷:预收账款 (红字)附件中要附上对方公司的索款证明,并说明原因。
退款的会计分录怎么写
1、收到退款做会计分录的方法如下:收到款项 借:银行存款/库存现金(红字)。贷:应收账款(红字)。冲减收入 借:应收账款(红字)。贷:主营业务收入(红字)。应交税费-应交增值税-销项税额(红字)。
2、给客户退款的会计分录做法1 客户打款来,发票已开了。
3、如果是购进的货物发生退货收到退款,就做之前购进的相反分录正数或者相同分录负数。
4、收到退款的会计分录怎么做?答:收入退款,要开红字发票。根据红字发票做收入红字冲销凭证。
5、退回多余款的会计分录有两种情况,第一种情况是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为:借:银行存款,贷:预付账款。第二种情况,支付的是票据太多,多余的费用退回。
给对方公司汇款,因户名错误,银行收到退回的货款,该怎么做分录?
收到退回的货款时,会计分录为: 借:应付账款(负数) 贷:银行存款(负数) 如果汇款时开户写错了,做会计分录的时候,只要把原先支付货款的分录的金额改成负数即可。
对退回的资金可以按原凭证会计科目的方向做红字金额(即红冲)。再做一张正确的会计凭证 公司银行流水反映的应是:(1)支出一笔;(2)红字被冲回一笔;(视同收入)(3)支出一笔;实际是只支付一笔资金。
账号错误退款的会计分录是,借:银行存款,贷:应付账款。单位支付货款的时候,发生账号错误退款,会导致银行存款余额增加,资产增加计入借方核算,同时会导致应付账款增加,负债增加计入贷方核算。
老师,退汇的单子怎么做会计分录
收到退回款用银行回单 借:银行存款 贷:预付账款-某单位(上月记账单位)再按正确付一次,记账就行了。或者:用退回款回单和重新付款回单附在一起。
摘要:X年X月转帐有误,根据银行回单入帐。
分录如下: 收到退汇回单,说明该笔付款业务不成功。
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于汇款退款怎么做会计分录的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决汇款退回说明怎么写账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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