这篇会计分录的文章要给大家谈谈过账后怎么改会计分录,以及过账之后还能反过账吗对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?
- 2、金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
- 3、会计科目计错了,调整会计分录怎么做?
- 4、公司过账怎么做会计分录?
- 5、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?
可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。
方法如下:
1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。
3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。
扩展资料:
记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。
正确填制会计科目、子目和编制会计分录:填写会计科目时,应当填写会计科目的全称,不得简写。为了便于登记日记账和明细账,还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷,避免多借多贷的会计分录。
但是对于一些特殊的会计分录,例如,收回联营投资,只有多借多贷才能说明来龙去脉时,应按多借多贷填写一张记账凭证,而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是,多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。来的全部红冲掉。
借:银行存款 700(红字)。
贷:营业收入693(红字)。
财务费用7(红字)。
金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
1 如果结账了,要反结账到凭证所属会计期间
2 进入凭证序时簿,选中出错的凭证右键,取消过账
3 选中出错的凭证右键,取消稽核
4 点选单上修改,改了后储存就可以了
金蝶软体怎么填写记账凭证
进入软体,登陆之后点选“凭证录入”,
1、在“摘要”中输入“收货款”等摘要内容
2、“科目”后边有图示,点选进入后选择科目
3、在借贷方输入金额(只有一边)
上诉只是会计分录的一方,输入另一方时点选“下一行”按钮,按上诉步骤进行输入
4、输入完毕需要录入下一凭证时,可点选左上角“储存并新增”。
金蝶国际软体集团有限公司是香港联交所主机板上市公司、中国软体产业领导厂商、亚太地区企业管理软体及中介软体软体龙头企业、全球领先的线上管理及电子商务服务商。金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和 *** 组织成功提供了管理咨询和资讯化服务。
金蝶软体的记账凭证问题
1、记账凭证的凭证字修改,先查处凭证,双击进入,就可以修改了。正常情况下点选凭证字,凭证号号会自动补充或编号。
2、已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。
反过账Ctrl+f11,反稽核Ctrl+U,反结转Ctrl+f12
在金蝶软体里漏输了记账凭证怎么办
1 补单
2 反结账,反过账,反稽核后回到漏凭证的时候,补一张凭证,然后再稽核、过账、结账。
你好像连续问了4个问题,我4个都回了
过账后记账凭证出错如何改正
如不牵扯到本年利润,可将记错的凭证做红字冲回凭证。然后重新做一张正确的记账凭证。
如牵扯到利润。那改起来太麻烦了。可下月调整。
金蝶软体中如何查当月已记账凭证?
如果是KIS系列的软体,点选“凭证管理” 或“凭证查询”,会出现一会过滤条件对话方块,下面有“未过帐、已过帐、全部”你可以选择已过帐,在过滤条件框中,栏位选择“期间”=当前期间的,即可查询当月已记帐凭证。
请问金蝶软体过账时提示的表内和表外记账凭证指什么凭证啊?
表外记账凭证就是带有表外科目的凭证
在金蝶软体中以稽核的记账凭证怎么解除稽核呀?未过账。
金蝶软体取消稽核的操作:
1、记账凭证需要取消稽核,则记账凭证不能结账、不能记账
2、当记账凭证进行反结账、反记账后,由原来稽核人员进行登入操作(谁稽核由谁反稽核)
3、反稽核与稽核路径一致,直接在制单下选择成批反稽核
会计科目计错了,调整会计分录怎么做?
反结账,反过账之后取消审核,就可以改了。
如果是跨年后发现会计分录做错,今年想更正,分两种情况:
第一种情况:对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整。
第二种情况:对于影响上年利润的项目,由于企业在会计年度内已结账,所有的损益账户在当期都结转至“本年利润”账户,凡涉及调整会计利润的,不能用正常的核算程序对“本年利润”进行调整,而应通过“以前年度损益调整”账户进行调整。
红字冲销(红字更正),红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误,而账簿记录的错误源于记账凭证的错误,记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。成本费用类科目用红字冲销法,记账更简便。
“红字更正”常用于记账凭证所列应借、应贷会计科目有错误而引起的账簿记录错误和记账凭证所列金额大于应记金额(应借、应贷会计科目正确)而引起的账簿记录错误。
公司过账怎么做会计分录?
过账的具体做法主要有两种:
一是在编制会计分录的基础上逐笔过账;
二是定期汇总同类业务的会计分录,一次性过入有关的分类账户。
如:
收到A公司款
借:银行存款
贷:其他应付款-A公司
付给B公司款
借:其他应付款-B公司
贷:银行存款
然后搞个三方转账协议,将AB公司往来合并
借:其他应付款-A公司
贷;其他应付款-B公司
如果金额不大的话,可以通过现金来调整。
收到B公司现金收据
借:现金
贷:其他应付款-B公司开出现金收据给A公司
借:其他应付款-A公司
贷:现金
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
过账后怎么改会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于过账之后还能反过账吗、过账后怎么改会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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