今天给各位分享银行往来怎么做会计分录的知识,其中也会对银行往来账的账务处理进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、往来账会计分录怎么做
- 2、银行转账如何做会计分录?
- 3、往来款怎么做分录
往来账会计分录怎么做
1、企业收到对方公司往来款项,会计分录为:
借:银行存款
贷:应收账款——公司名称(或其他应付款、预付账款科目)
2、企业转款给对方公司,会计分录为:
借:应付账款——公司名称(或其他应付款、预付账款科目)
贷:银行存款
企业往来账是指往来款项转账,往来账是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额;其中企业往来款项的科目包括其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。
银行转账如何做会计分录?
如果是别人转钱到你银行:
借: 银行存款
贷:应收账款(其他业务收入、营业外收入等)
如果从你银行转钱给别人:
借:应付账款(其他业务支出、营业外支出等)
贷:银行存款
扩展资料:
为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款,企业会计制度规定,应设置"银行存款"科目,该科目的借方反映企业存款的增加。
贷方反映企业存款的减少,期末借方余额,反映企业期末存款的余额。企业应严格按照制度的规定进行核算和管理。
企业将款项存入银行或其他金融机构,借记"银行存款"科目,贷记"现金"等有关科目;提取和支出存款时,借记"现金"等有关科目,贷记"银行存款"科目。
由于企业购销业务频繁,银行存款的数额也随之频繁变动。企业应及时与银行核对账目,具体方法是将银行提供的对账单与企业银行存款日记账逐笔进行核对。银行对账单上的余额,常与企业银行存款日记账余额不一致,其原因如下:
1、记账错误。企业或银行记账错误,如企业在几家银行同时开户,记账时可能发生银行之间串户错误,同样银行也可能把各种存款企业账目相互混淆。
2、未达账项。未达账项是指企业与银行之间由于双方记账时间不同而发生的一方已入账,另一方尚未入账的事项。
与其他存款不同,活期存款利息按存入日的对应月对应日进行计算日期,其中,按每月30日,每年360日计算利息。例如:
1月1日存入,2月1日计算利息天数为30日,利息=活期存款利率×30/360
1月15日存入,2月18日计算利息天数为33日,利息=活期存款利率×33/360
1月15日存入,2月10日计算利息天数为25日,利息=活期存款利率×25/360
同时,与其他存款不同,是根据支取日的利率水平计算利息,活期存款利息随央行利率调整而及时调整。
参考资料来源:百度百科-银行存款
往来款怎么做分录
问题一:往来款如何做会计分录 往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款。这个的分录是不尽相同的。比如说你是因为销售而应收的款项则就是 借:应收账款
贷:主营业务收入
因为销售而应付的话则就是 借:原材料(锭者是库存商品等等)
贷:应付账款
而其他应收应付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项。比如说公司借给职工的钱则就是 借:其他应收款
贷:银行存款或者是库存现金
应付也是差不多的。
问题二:个人往来款如何做分录 借:其他应收款-个人
贷:银行存款或现金
问题三:会计做账时,往来款到底是什么意思?具体该怎么做往来款? 往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款。这个的分录是不尽相同的。比如说你是因为销售而应收的款项则就是 借:应收账款
贷:主营业务收入
因为销售而应付的话则就是 借:原材料(或者是库存商品等等)
贷:应付账款
而其他应收饥付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项。比如说公司借给职工的钱则就是 借:其他应收款
贷:银行存款或者是库存现金
问题四:收到总部往来款分录? 总部往来款,要根据具体的实际情况走账。比如总部曾欠你下属公司款,那么就可以减其他应收款。川果总部没有你下属公司欠款,那就应该增加其他应付款。
比如你公司账其他应收款中有总部欠款,那么总部来款:
借:银行存款50000
贷:其他应收款――总公司50000
如果你公司账上其他应收款中没有总部欠款,那现在就应看成是总部暂借款:
借:银行存款50000
贷:其他应付款――总公司
如果你公司有往总部还款时:
借:其他应付款――总公司
贷:库存现金
问题五:客户往来怎么做会计分录 借:其他应收款
贷:银行存款
问题六:内部往来科目,要怎么做分录,怎么好理解? 内部往来科目属于资产和负债双得性质,与确认资产,负债是一样的。比如你是总公司:现分公司从总公司调货:总公司处理:借:内部往来-分公司(此时是总公司的债权性质)贷:存货分公司:借:存货贷:内部往来-总公司(此时是分公司的债务性质)如果:分公司将此货物销售并转款给总公司:总公司:借:银存贷:内部往来-分公司分公司:借:内部往来-总公司贷:银存如是总公司销售,托分公司收款,也即挂分公司往来。借:内部往来-分公司贷:主营业务收入分公司:借:应收账款-客户贷:内部往来-总公司当该客户还款时:分鸡司:借:银存贷:应收账款-客户如果上交到总公司时:借:内部往来-总公司贷:银存总公司处理:借:银存贷:内部往来-分公司即可。从上看出,内部往来具有资产和负债的双重性质。
问题七:企业之间的往来款该如何入账 1、2和4
借:银行存款
贷:短期借款--**
这里需要给对方开出的收据入账
3
借:其他应收款叮-**公司
贷:银行存款
有财务经理和老总的签字,加上汇款单
5
借:银行存款
贷:其他应付款--**公司(这里如果是3中的情况可以直接冲其他应收款)
也需要有财务经理和老总的签字,加上收款回单
走的科目不是很复杂,需要的是你把每个人和每个公司的关系都捋清楚,不能记错对象了。
问题八:关于往来款的会计分录,凭证做其他应收款还是其他应付款啊?? 如果你是A公司,那么收到款时:借:银行存款(A公司的)――850万 贷:其他应付款――B公司 850万
还款时:借:其他应付款――B耿司 850万 贷:银行存款(A公司的)――850万
如果你是B公司,借款时: 借:其他应收款――A公司 850万 贷:银行存款(B公司的) 850万
还款时:收款方是B公司 借:银行存款(B公司的) 850万 贷:其他应收款――A公司 850万
问题九:往来款的分录怎么做? 如果是第一次发生老板与公司的往来款,那如下分录借:其他应收款�D�D老板贷:银行存款如果原来与老板有过往来款业务。那借方科目就写你第一次订的(其他应收款或其他应付款)提示一下,最好与老板之间不要在账面上体现出老板借款,不然时间长了,有抽资的嫌疑。税务会注意的。以上,仅供参考!
问题十:银行之间往来款项怎么做账 1. 银行之间往来款项怎么做账
借:银行存款:嘉兴银行帐户 XXXX万元;
贷:银行存款:建行帐户XXXX万元;
2.老板又把这个钱取出来买房,如果房产证写老板名字就做:
借:其他应收款:老板名字 XX万元
贷:银行存款 XX万元
3.如果房产证写单位名字就做:
借:固定资产:XX房屋 XX万元;
贷:银行存款 XX万元;
4.老板贷款做:
借:银行存款:建行帐户 50万元;
贷:短期借款 50万元。
通过上述对银行往来怎么做会计分录和银行往来账的账务处理的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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