今天给各位分享外购商品会计分录怎么做的知识,其中也会对外购商品的会计分录进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、外购商品用于职工福利会计分录怎么做?
- 2、政府单位以财政直接支付的方式外购库存商品的,分录怎么写?
- 3、外购的存货用于集体福利的会计分录如何做
- 4、外购产品用于销售的分录怎么做
- 5、外购商品用于职工福利会计分录
外购商品用于职工福利会计分录怎么做?
外购商品用于职工福利及交际应酬活动中的现场消费,增值税不得抵扣进项税额,年底纳税申报时进行企业所得税视同销售纳税调整。会计处理为:(1)购进时:借:库存商品,应交税费(应交增值税——进项税额),贷:现金。
外购商品用于交际应酬活动中的赠送,增值税视同销售,年底纳税申报时进行企业所得税视同销售纳税调整。
会计处理为:
(1)购进时:
借:库存商品
应交税费(应交增值税——进项税额)
贷:现金
(2)赠送时:
借:管理费用(业务招待费)
贷:库存商品
应交税费(应交增值税——销项税额)
外购商品用于礼品赠送(即随主商品附赠),属于折扣方式销售货物,应在发票上正确体现。增值税与企业所得税均不需要视同销售,而是将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。
会计处理为:
(1)购进时:
借:库存商品——赠品
应交税费(应交增值税——进项税额)
贷:现金
(2)卖赠时:
借:应收账款或现金
贷:主营业务收入——主售商品
主营业务收入——赠品
应交税费(应交增值税——销项税额)(按实际售价计算)
(3)结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品——主售商品
库存商品——赠品
频道。
环球青藤友情提示:以上就是[ 外购商品用于职工福利会计分录怎么做? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!
政府单位以财政直接支付的方式外购库存商品的,分录怎么写?
财政直接支付的会计分录:
在预算会计中
借:行政支出、事业支出等科目
贷:财政拨款预算收入
同时在财务会计中
借:库存物品、固定资产、应付职工薪酬、业务活动费用、单位管理费用等
贷:财政拨款收入
年末,根据本年度财政直接支付预算指标数与其实际支出数的差额
在预算会计中
借:资金结存一一财政应返还额度
贷:财政拨款预算收入
同时在财务会计中
借:财政应返还额度——财政直接支付
贷:财政拨款收入
下年度恢复财政直接支付额度后,单位以财政直接支付方式发生实际支出时
在预算会计中
借:行政支出、事业支出等
贷:资金结存一一财政应返还额度
同时在财务会计中
借:库存物品、固定资产、应付职工薪酬、业务活动费用、单位管理费用等
贷:财政应返还额度
温馨提示:以上内容仅供参考。
应答时间:2021-01-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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外购的存货用于集体福利的会计分录如何做
外购的存货用于集体福利的会计分录
(1)外购商品时
借:库存商品等
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
(2)发放时
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:库存商品等
应交税费——应交增值税(进项税额转出)
自产的存货用于集体福利的会计分录
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:主营业务收益
应交税费——应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
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外购商品用于职工福利会计分录
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外购产品用于销售的分录怎么做
外购产品用于销售的分录是,
借:应收账款等科目,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额)。
结转收入对应的成本,账务处理是,
借:主营业务成本,
贷:库存商品—某某产品。
外购商品用于职工福利会计分录
1、购买时
借:库存商品
应交税金-增值税-进项税额
贷:银行存款或现金或应付账款
2、发放时
借:管理费用-福利费
贷:库存商品
应交税金--增值税--进项税额转出
扩展资料:
新会计准则取消了应付福利费科目,福利费不用提取了。
1、如果执行新会计准则,会计分录:
(1)发生福利费支出时
借:应付职工薪酬--职工福利费
贷:现金等
(2)月末,分配时
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--职工福利费
(3)结转损益时
借:本年利润
贷:管理费用--福利费
2、如果执行原企业会计制度,福利费可以提取,也可以不提取。
(1)如果提取,按以前会计分录做。
(2)如果不提取,发生的福利费支出,直接计入“管理费用--福利费”科目。
参考资料来源:百度百科-福利费
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于外购商品会计分录怎么做的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决外购商品的会计分录账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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