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客户退货怎么出会计分录?
销售退货做红字冲销分录:
借:应收账款--XX (红字)
贷:主营业务收入 (红字)
借:现金(红字)
贷:主营业务收入 (红字)
客户退货编制会计分录应注意:
1、确定这项业务涉及那些会计科目,会计科目属于哪类,如:资产类、负债类等。
2、确定会计科目借贷方向、金额。即:借贷方向、科目名称、金额必须全部具备、正确。
3、凡是有明细科目的,必须把明细科目写上。
客户退货的会计分录如何做
4月销售时,确认的收入为9840/10%=98400元
借:银行存款88560
财务费用9840
贷:主营业务收入98400
5月退货时
借:主营业务收入32890
贷:库存现金(银行存款)32890
借:库存商品20250
贷:主营业务成本20250
借:库存现金(银行存款)6328
贷:财务费用6328
关于退货在记账凭证上可以按收入的顺序填写,但金额应用红字填写,或者直接借方记主营业务收入
关于李四的货款
借:其他应收款---李四6400
贷:银行存款(库存现金)6400
还有公司返还给张三的现金记录应该分开做记录,否则视为坐支。
扩展资料:
一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。
三、企业发生其他各种应收、暂付款项时,借记本科目,贷记有关科目;收回或转销各种款项时,借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目,贷记本科目。
四、本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
参考资料来源:百度百科-其他应收款
客户付了订金后不要货了,会计分录怎么做
订金是可以退的,收到订金时:
借:银行存款
贷:预收账款
客户付了订金后不要货了,订金随时准备退还
借:预收账款
贷:其他应付款
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付帐款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
(一)其他应付款核算范围
通常情况下,该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金;应付职工统筹退休金,以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。
而企业经常发生的应付供应单位的货款,则是在“应付帐款”和“应付票据”科目中核算。
(二)其他应付款的内容
:
①
应付经营租入固定资产和包装物租金;
②
职工未按期领取的工资;
③
存入保证金(如收入包装物押金等);
④
应付、暂收所属单位、个人的款项;
⑤
其他应付、暂收款项。
(三)其他应付款科目设置
企业应设置“其他应付款”账户进行核算。该账户,属于负债类账户,贷方登记发生的各种应付、暂收款项,借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项,月末,余额在贷方,表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。
(四)其他应付款会计处理
企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时,借记“银行存款”、“管理费用”等账户,贷记“其他应付款”账户;支付有关款项时,借记“其他应付款”账户,贷记“银行存款”等科目。
企业采用售后回购方式融入资金的,应按实际收到的金额,借记“银行存款”科目,贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额,应在售后回购期间内按期计提利息费用,借记“财务费用”科目,贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时,应按实际支付的金额,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
客弃商品怎么会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于客退品处理流程图、客弃商品怎么会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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