这篇会计分录的文章要给大家谈谈外勤出差怎么做会计分录,以及外勤管理制度对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、差旅费报销会计分录怎么做
- 2、差旅费会计分录怎么写
- 3、差旅费会计分录怎么做
差旅费报销会计分录怎么做
差旅费报销会计分录怎么做相关知识如下:
1、差旅费报销的会计分录:
借:管理费用;
贷:其他应收款;
借或贷:库存现金;
2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:
借:其他应收款--职工;
贷:库存现金。
3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:
借:管理费用。
贷:银行存款差旅费报销流程:
出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。
出差人员回来后,应持各种原始至出纳员处报销,出纳人员要熟知差旅费的开支范围,标准和方法。程序:出差人应先到财务部门领取报销单,将有关原始凭证,例如,车、船票,住宿发票,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后,经所在部门领导审核签字后,送财务部门,出纳人员根据相关规定,审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。
差旅费会计分录怎么写
差旅费会计分录做法如下:
借方:管理费用—差旅费,货方:银行存款/库存现金;借方:其他应收款—借款人,贷方:银行存款/库存现金;借方:管理费用—差旅费,贷:库存现金,其他应收款--借款人;借方:银行存款/管理费用—差旅费,贷方:其他应收款—借款人。
针对企业没有借支,出差人自己垫付的情况。会计分录记录为:借方:管理费用—差旅费,货方:银行存款/库存现金。
针对企业提前借支了差旅费的情况,会计分录记录为:借方:其他应收款—借款人,贷方:银行存款/库存现金。
针对个人已经报销差旅费,但是借款不够的情况,会计分录记录为:借方:管理费用—差旅费,贷:库存现金,其他应收款--借款人。
针对个人报销差旅费,企业借款多余的情况,会计分录记录为:借方:银行存款/管理费用—差旅费,贷方:其他应收款—借款人。
差旅费主要含个人车、船或飞机运输费用、个人住宿费用、汽车过路、过桥费、企业集体会务费、企业个人的出差补助费用和生活饮食补贴。
如果是带车出差,发生的费用则是出差人员的出差费用和车辆运输产生的相关费用,有的企业还包括按合同规定的探亲费用等。针对不同的差旅费报销情况,会计分录记录也会不一样,具体而言如上所述。
差旅费会计分录怎么做
差旅费会计分录做法如下:
1、差旅费报销时:
借:管理费用。
贷:其他应收款。
借或贷:库存现金。
2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:
借:其他应收款——职工。
贷:库存现金。
3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:
借:管理费用。
贷:银行存款。
报销费用主要有三大类(即三费):销售费用、管理费用、制造费用。
4、如果是公司内部管理人员/车间人员报销差旅费时:
借:管理费用/制造费用——差旅费。
贷:库存现金。
5、报销客户的交通费,且和企业的业务销售有联系时:
借:管理费用/销售费用——差旅费。
贷:其他应付款——xx单位。
6、财务上将打的的钱给客户:
借:其他应付款——xx单位。
贷:银行存款。
会计分录的方法:
1、分析列出经济业务中所涉及的会计科目。
2、分析会计科目的性质,如资产类科目、负债类科目等。
3、分析各会计科目的金额增减变动情况。
4、根据步骤2、3结合各类账户的`借贷方所反映的经济内容(增加或减少),来判断会计科目的方向。
5、根据有借必有贷,借贷必相等的记账规则,编制会计分录。此种方法对于学生能够准确知道会计业务所涉及的会计科目非常有效,并且较适用于单个会计分录的编制。
外勤出差怎么做会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于外勤管理制度、外勤出差怎么做会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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