这篇会计分录的文章要给大家谈谈退增值税后会计分录怎么写,以及对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。

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增值税退税款会计分录怎么做
1、进项税留底退税:
借:银行存款,
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出);
2、出口退税:
借:其他应收款-出口退税,
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。
借:银行存款,
贷:其他应收款-出口退税,
3、多交退税,
借:银行存款,
小规模:
贷:应交税费-应交增值税,
一般纳税人:
贷:应交税费-未交增值税。
收到国税退增值税会计分录如何处理
根据退税形式的不同,应分别按以下方法处理:
1、企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税,借记“银行存款”科目,贷记“补贴收入”科目。
2、对于直接减免的增值税,借记“应交税金—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“补贴收入”科目。
3、未设置“补贴收入”会计科目的企业,应增设“补贴收入”科目。
4、留抵退税账务处理:
借:银行存款,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
退税的会计分录怎么做
收到退税款,借,银行存款贷,所得税费用。
如果在本年度退回的情况,收到退税款,借,银行存款贷,所得税费用。结转所得税,借,所得税费用贷,本年利润。如果在下年度退回的情况,借,银行存款贷,应交税费,应交所得税借。应交税费,应交所得税贷。以前年度损益调整借。以前年度损益调整贷。利润分配,未分配利润。政策退税的处理,按“政府补助”处理即可。借,银行存款。贷,营业外收入,所得税退税。
企业收到退税,税款返还等款项,记账原则是“从哪里来,还回到哪里去”,比如收到的增值税,所得税等均应记回原计税时所在的科目。
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退税会计分录怎么处理
1、如果在本年度退回的情况:收到退税款时:借:银行存款贷:所得税费用结转所得税:借:所得税费用贷:本年利润
2、如果退的是以前年度的情况:收到退税款时:借:银行存款贷:应交税费--应交所得税调整以前年度损益:借:应交税费--应交所得税贷:以前年度损益调整结转以前年度损益:借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润
3、政策退税的处理:按”政府补助”处理即可借:银行存款贷:营业外收入--所得税退税
会计处理如下:
一、根据正常销售,确认收入
借:银行存款或应收账款
贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
二、缴纳增值税时
本月上交本月应交的增值税
借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
本月上交以前期间应交未交的增值税
借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
三、计提应收的增值税返还
借:其他应收款
贷:营业外收入——政府补助
四、收到增值税返还
借:银行存款
贷:其他应收款
增值税退税会计分录怎么做
1、出口退税,对确因出口比重过大,在规定期限内不足抵减的,不足部分可按有关规定给予退税,企业在实际收到退税款时,借记“银行存款”科目。贷记“应交税金-应交增值税(出口退税)”科目。
2、退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录:
借:银行存款,
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:
借:银行存款,
贷:应交税费-未交增值税,
增量留抵税额退还计算公式:允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%。
留抵退税学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。
收到退税会计分录怎么做
收到退税会计分录做法如下:
1、在本年度退回
借:银行存款
贷:所得税费用
借:所得税费用
贷:本年利润
2、在下年度退回
借:银行存款
贷:应交税费——应交所得税
借:应交税费——应交所得税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
退税是指生产企业出口自产货物、应税劳务等在当月内应抵顶的进项税额大于内销应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。
3、增值税退税的计税依据
依据法定发票,如:按出口货物、劳务的出口发票(外销发票)、其他普通发票;购进出口货物、劳务的增值税专用发票;海关进口增值税专用缴款书确定。
4、“免、抵、退”税办法
免征增值税,并且相应的进项税额抵减应纳增值税额,未抵减完的部分还予以退还。生产企业出口自产货物和视同自产货物,以及列名的生产企业出口非自产货物。对外提供加工修理修配劳务。适用零税率跨境应税行为:包括零税率的服务和无形资产。
5、“免、退”税的办法
免征增值税,相应的进项税额予以退还。不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物、劳务——外贸企业出口货物或劳务。外贸企业外购的研发服务和设计服务出口。
关于退增值税后会计分录怎么写和的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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