kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关生产线退款会计分录怎么写和货款退款怎么做会计分录的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
收到退款怎么做会计分录
收到退款做会计分录的方法如下:
一、收到款项
借:银行存款/库存现金(红字)。
贷:应收账款(红字)。
二、冲减收入
借:应收账款(红字)。
贷:主营业务收入(红字)。
应交税费-应交增值税-销项税额(红字)。
三、商品退回结转成本
借:主营业务成本(红字)。
贷:库存商品(红字)。
红字更正法适用于哪些情况?
1、记账凭证中的借、贷科目发生错误的,用红字填制一张和原错误记账凭证完全相同的记账凭证表示冲销,在摘要栏注明“更正某年某月某日第某号凭证的错误”之后再正常填制一张正确的记账凭证,并在摘要栏注明“补记某年某月某日凭证”。
2、记账凭证借贷科目没错,但是所记金额比应记金额大。用红字将多记的金额填制一张记账凭证来冲销错误记账凭证的金额。摘要栏中注明“冲销某月某日第某号凭证多记金额”即可。
退货、开票内容出现错误等,或者因只退回部分货物或者发生销售折让的,增值税专用发票又已经开具,购买方或销售方要向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请。税务机关核准并出具书面核准后。
退款的会计分录怎么写
给客户退款的会计分录做法1
客户打款来,发票已开了。但现在客户要求退款,款已从公帐中退还,分录应该怎么处理?
在银行存款科目
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税转出)
贷:银行存款
借:库存商品
贷:主营业务成本
给客户退款的会计分录做法2
9月份客户打款给我们800元,当时做分录如下:
借:银行存款 800
现金150
贷:主营业务收入 950
现在10月份客户发现这800元是多付的,我们通过银行账户又退给了他800,现在分录怎么做?
冲减主营业务收入即可
借 主营业务收入 800
贷 银行存款 800
或者做红字分录:
借 银行存款 (红字800)
贷 主营业务收入 (红字800)
给客户退款的会计分录做法3
2月份已写入收入,应收里,3月份客户退货,一些货可以直接再卖,一些货是坏货,我们又把坏货退给供应商,需要扣货款,请问这些分录怎么写??多谢大家帮帮忙??
销售退回时:
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应收账款
借:库存商品
贷:主营业务成本
退坏货:
借:应付账款
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
存货(坏货)
给客户退款的会计分录做法4
1、冲销退货的销售收入
借:应收账款(或银行存款等)(红字)
贷:主营业务成本(红字)
贷:应交税金--增值税(红字)
2、冲销退货的销售成本
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
将该生产线退还B公司怎么做会计分录
初学者在编制会计分录时,可以按以下步骤进行
第一:涉及的账户,分析经济业务涉及到哪些账户发生变化;
第二:账户的性质,分析涉及的这些账户的性质,即它们各属于什么会计要素,位于会计等式的左边还是右边;
第三:增减变化情况,分析确定这些账户是增加了还是减少了,增减金额是多少;
第四:记账方向,根据账户的性质及其增减变化情况,确定分别记入账户的借方或贷方;第五:根据会计分录的格式要求,编制完整的会计分录。
退货退款的会计分录怎么做
退货退款的会计分录:
退款:如果是当年,执行企业会计准则,可以直接计入当期损益
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
贷:银行存款
退货:
借:库存商品
贷:主营业务成本。
公司收到退款会计分录如何做
发生退款的会计分录:
一、收到款项
借:银行存款/库存现金(红字)
贷:应收账款(红字)
二、发票作废
借:应收账款(红字)
贷:营业收入(红字)
应交税费 - 应交增值税 - 销项税额(红字)
三、商品退回结转营业成本
借:营业成本(红字)
贷:库存商品(红字)
行政事业单位以前年度已经列支的职工退款,收回时增加"库存现金"或者"银行存款",同时增加结转结余;以前年度挂账的职工借款、差费等待结算资金收回,增加"库存现金"或者"银行存款"、冲销原挂账科目(一般用"其他应收款"科目).
对以前年度的款项收回,财务人员应该查阅以前年度凭证及明细账等资料,分别情况,写出书面说明,经领导审批后,进行账务处理,并将原始资料复印件作为记账凭证附件.
关注环球网校公司收到退款会计分录如何做
通过上述对生产线退款会计分录怎么写和货款退款怎么做会计分录的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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