这篇文章是减征印花税的差额是怎么处理?的会计实务内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中减征印花税的差额是怎么处理?的相关财税知识,我们相信也许能您解决减征印花税的差额是怎么处理?的财税学习和工作问题。
减征印花税的差额是怎么处理?
对于印花税实际扣款差额,主要是以下原因:
按照《中华人民共和国印花税暂行条例》第三条规定,纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额.具体税率、税额的确定,依照本条例所附《印花税税目税率表》执行.
应纳税额不足1角的,免纳印花税.
应纳税额在1角以上的,其税额尾数不满5分的不计,满5分的按1角计算缴纳.
所以才会有差额的产生.则相关的账务处理如下:
1、缴纳以前年度印花税的处理:
按照《小企业会计准则》和权责发生制原则,应做如下分录:
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
因为是属于以前年度的支出,不能计入当年的期间费用.
2、如果是当年度当期的计提,则做如下分录:
借:营业税金及附加
贷:应交税费-应交印花税
借:应交税费-应交印花税
贷:银行存款
上述内容是会计资讯关于《减征印花税的差额是怎么处理?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「减征印花税的差额是怎么处理?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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