本篇是有关员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据?的税法实务内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据?的相关财税知识,说不定能够您解决员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据?的财税学习和工作问题。
员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据?
员工领取备用金时,是填写借款单,作"其他应收款"入账.来报销时结清借支款,分两种情况:
1、报销金额小于借支金额时,员工交回借支余款,财务上应开出收款收据,用途栏注明"收回XX人X月X日借支余款",金额为收回的现金.报销发票等凭证与收款收据一起作为原始凭证.
借:管理费用(实际报销数)
库存现金(差额)
贷:其他应收款--XX员工(原借支数)
2、报销金额大于借支金额时,凭实际报销单据入账.补付现金,无需另开收据.
借:管理费用(实际报销数)
贷:其他应收款--XX员工(原借支数)
库存现金(差额)
如果是收据本上写的话:将收据本上相应的时间与人员姓名写上,再在收据内容上写明,xx员工于xx时间支取备用金xx元,现收到相应备用金使用的发票,总计金额xx元.
如果是在白纸上写的话:今收到xx员工报销的发票若干,总计金额为xx元,用以冲抵xx时间支取的备用金.
其实,不管是之前支取备用金现在拿票报销,还是拿发票回来报销现金的,一般都是写相应的支出证明单,也可以是费用报销单,再经手人签字,相应的领导,出纳签字,这样会计比较好做账.
以上内容是会计实务关于《员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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