文章是关于以前年度所得税退回会计分录怎么写?的会计学习资料内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中以前年度所得税退回会计分录怎么写?的相关财税处理技巧,我们相信也许能您解决以前年度所得税退回会计分录怎么写?的困扰。
企业在日常经营过程中缴纳所得税时,有时会遇到以前年度所得税退回的情况,退回时可以通过以前年度损益调整科目处理,相关的会计分录是什么?
以前年度所得税退回的会计分录
在本年度退回时,
收到退税款
借:银行存款
贷:所得税费用
结转所得税
借:所得税费用
贷:本年利润
在下年度退回时,
借:银行存款
贷:应交税费——应交所得税
借:应交税费——应交所得税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
什么是以前年度损益调整?
以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。这种错误包括计算错误、会计分录差错以及漏记事项。以前年度损益调整应在留存收益表(或股东权益表)中予以报告,以税后净影响额列示。对于报表期间之前发生的事项,以前年度损益调整将改变留存收益的期初余额。
什么是所得税费用?
所得税费用是指企业经营利润应交纳的所得税。主要核算企业负担的所得税,是损益类科目;这一般不等于当期应交所得税,而是当期所得税和递延所得税之和,即为从当期利润总额中扣除的所得税费用。因为可能存在“暂时性差异”。如果只有永久性差异,则等于当期应交所得税。
利润分配是什么?
利润分配是企业在一定时期(通常为年度)内对所实现的利润总额以及从联营单位分得的利润,按规定在国家与企业、企业与企业之间的分配。
以上内容是会计考试资料关于《以前年度所得税退回会计分录怎么写?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「以前年度所得税退回会计分录怎么写?」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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