这是一篇关于收到汇算清缴退税如何进行账务处理?的会计资讯内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中收到汇算清缴退税如何进行账务处理?的相关财税处理技巧,可能能您解决收到汇算清缴退税如何进行账务处理?的困扰。
企业在每年的5月31日前要进行汇算清缴,对于汇算清缴时涉及的补税、退税,作为会计人员,都应做好相应的会计处理。那么收到汇算清缴退税该如何做账?
汇算清缴后收到退税款的账务处理
一、如果退的是当年的
借:银行存款
贷:所得税费用
二、如果退的是以前年度的
收到退税款
借:银行存款
贷:应交税费--应交所得税
结转
借:应交税费--应交所得税
贷:以前年度损益调整
同时
借:以前年度损益调整
贷:利润分配--未分配利润
企业所得税汇算清缴相关知识
1、企业所得税按纳税年度计算。自每年的1月1日起至12月31日止。企业应当自年度终了之日起五个月内,也就是5月31日前向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并进行汇算清缴,结清应缴应退税款。
2、企业在一个纳税年度中间开业或者终止经营活动,该纳税年度的实际经营期不到十二个月的,应当以其实际经营期为一个纳税年度。
3、企业依法清算时,应当以清算期间作为一个独立的纳税年度。比如在纳税年度中间纳税人发生解散、破产、撤销等终止生产经营情形,需进行企业所得税清算的,应在清算前报告主管税务机关,并自实际经营终止之日起60日内进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税款;
4、纳税人有其他情形依法终止纳税义务的,应当自停止生产、经营之日起60日内,向主管税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。
以上内容是会计分录关于《收到汇算清缴退税如何进行账务处理?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「收到汇算清缴退税如何进行账务处理?」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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