这篇是有关应收账款可以是负的吗的会计职称考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的应收账款可以是负的吗财税知识,可能能够帮您解决应收账款可以是负的吗的财务和税务的问题。
应收账款可以是负的吗
应收账款不可以是负数,期末余额负数需要在预收账款填写的.
资产负债表上应收账款等项目的填列
应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;
预收账款项目应根据应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
应付账款项目应根据应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
预付账款项目应根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
其他应收款项目应根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;
其他应付款项目应根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列.
资产负债表不平怎么办?
遇到资产负债报表不平的情况,先不要惊慌,仔细观察报表,大致有以下两种情况,按照下面提示操作,基本都能自行解决
第1种情况:年初数平衡,期末数不平衡
这种情况一般是没有进行月末结转导致,可以打开"报表"----"科目明细表",检查所有损益类科目是否结转为0,如果手工添加过总账科目,还需要修改资产负债表,将手工添加的总账科目编好公式即可.
第2种情况:年初数和期末数都不平衡
如果是年中启用的账套,不仅输入了年初数,还录入了累计发生数的用户一定要注意,损益类科目的借、贷方都要填上相同的累计数(相当于结转),然后将收入类的合计填入"本年利润"贷方,支出类的合计填入"本年利润"借方,这样的初始化数据才能平衡.
应收账款是负数怎么调到预收账款里?
1、预收账款比较少的企业可以不设"预收账款"科目,
2、可以在预收款项的时候计入应收账款的贷方.
3、如果想调整则分录为:
借:应收账款
贷:预收账款
预收账款和应收账款有什么区别呢?
预收账款和应收账款的区别主要表现在以下几个方面:
1、会计要素不同,应收账款是还没有实际卖出货物,提前收到的货款,属于资产类科目,而预收账款是货物已经卖出,还未收到的货款,属于负债类科目,分别在资产负债表资产类和负债类项目中反映;
2、设置要求不同,如果预收账款较多,可以设置"预收账款"科目,如果预收账款不多,可以将预收的款项直接记入 "应收账款"科目的贷方,不设置"预收账款"科目;
3、会计分录不同,应收账款一般销售货物发生的未收货款,一般纳税人会计分录如下:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)预收账款一般是销售货物之前已经收到的货款,会计分录如下:借:银行存款贷:预收账款
应收账款 、应付账款 、预收账款 和预付账款四者之间的关系是:
1、预付账款不多的企业,也可不单独设置"预付账款"账户,而将预付的款项直接记入"应付账款"账户的借方."应付账款"明细账户期末如有借方余额,则为预付账款.
2、企业应根据"应收账款"明细账户的期末借方余额及"预收账款"明细账户的期末借方余额计算填列资产负债表的"应收账款"项目.
3、根据"预付账款"明细账户的期末借方余额及"应付账款" 明细账户的期末借方余额计算填列资产负债表的"预付账款"项目.
上文会计实操小编主要给大家讲述了应收账款可以是负的吗、资产负债表上应收账款等项目的填列、资产负债表不平怎么办、应收账款是负数怎么调到预收账款里等应收账款的问题,大家看完上文内容还有疑惑的话可以在线提问解答.
以上便是会计学习资料关于《应收账款可以是负的吗》的全部内容,如果作为会计的您在学习「应收账款可以是负的吗」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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