这篇文章是异地提供建筑服务增值税如何申报?的会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的异地提供建筑服务增值税如何申报?财税知识,我们相信也许能帮您解决异地提供建筑服务增值税如何申报?的财务和税务的问题。
异地提供建筑服务增值税如何申报?
答:(1) 一般计税方法
选择一般计税方法的纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%
(2) 简易计税方法
选择简易计税方法的纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%
异地提供建筑服务,预缴增值税需要哪些资料?
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号规定:纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,在向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款时,需填报《增值税预缴税款表》,并出示以下资料:(一)与发包方签订的建筑合同复印件(加盖纳税人公章);(二)与分包方签订的分包合同复印件(加盖纳税人公章);(三)从分包方取得的发票复印件(加盖纳税人公章)。
上述规定,自2016年9月1日起施行。
日后租入的不动产,则应该按11%的适用税率计算缴纳增值税。
异地提供建筑服务增值税如何申报?一般计税法和简易计税法都可以在建筑行业使用的计税方法。如果没有其他的问题的话,可以在会计实操学习更多的咨询内容!
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