本文是关于年度查账实际补缴少缴的税款怎么处理的会计实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的年度查账实际补缴少缴的税款怎么处理财税知识,可能能够帮您解决年度查账实际补缴少缴的税款怎么处理的财务和税务的问题。
年度查账实际补缴少缴的税款怎么处理
答:计算出少缴的税款时,作如下会计分录:
借:所得税
贷:应交税金—应交所得税
实际补缴少缴的税款时,作如下会计分录:
借:应交税金—应交所得税
贷:银行存款
多缴的部分,可在下一年度抵缴。
业务招待费纳税调整规定是什么?
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰”。
也就是说业务招待费只能按照业务招待费发生额的60%和销售收入0.5%中较低的金额在企业说得税前扣除。因此一般在企业所得税年度汇算清缴的时候要调增纳税所得额。
例如:当年发生的营业收入是1000万元。发生业务招待费支出20万元。可税前扣除的业务招待费为1000万*0.5%=5万,20万*60%=12万。12万〉5万;由于会计利润总额中,按20万元确认的业务招待费。
因此在企业所得税年度汇算清缴时要调增企业所得税应纳税所得额20-5=15万元。
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