文章是有关一般纳税人差额征税普通发票的会计处理怎么做?的会计资讯内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的一般纳税人差额征税普通发票的会计处理怎么做?财税知识,我们坚信能够帮您解决一般纳税人差额征税普通发票的会计处理怎么做?的财务和税务的问题。

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一般纳税人差额征税普通发票的会计处理怎么做?
答:对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额:
借记"应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额)"科目
贷记"主营业务成本"等科目
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额:
借记"应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额)"科目;
按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额:
借记"主营业务成本"等科目,按实际支付或应付的金额;
贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.
一般纳税人差额征税怎么开票?
答:一般纳税人采用差额征税的,差额部分可以开具增值税专用发票;
扣除部分只能开普通发票.
一项交易需要开专用发票和普通发票,两份发票.
享受差额纳税的一般纳税人,能否开具增值税专用发票,需要视情况而定.
通过阅读上述内容大家对于一般纳税人差额征税普通发票的会计处理应该怎么做的相关问题是否还有什么不明白的地方吗?更多精彩内容请持续关注会计实操官网,本文内容到此结束.
上述是税法实务关于《一般纳税人差额征税普通发票的会计处理怎么做?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「一般纳税人差额征税普通发票的会计处理怎么做?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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