这篇文章是原受票方和信息表税号不一致怎么办的会计资讯内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中原受票方和信息表税号不一致怎么办的相关财税知识,也许能您解决原受票方和信息表税号不一致怎么办的财税学习和工作问题。
原受票方和信息表税号不一致怎么办
检查红字信息表信息填写的是不是正确,需要检查下开具的申请对方的税号是否一致.
普票红冲要填开红字信息表吗
百旺金赋版:点击"发票管理"→"发票填开"→"增值税普通发票填开",打开了增值税普通发票的开具界面,随后点击左上角的"负数"按钮.
航天信息版:点击"发票管理"→"发票开具管理"→"发票填开"→"普通发票填开",会弹出"发票号码确认"的窗口,确认后就打开发票填开的界面点→"红字"按钮.
所以,普票红冲不需要填开红字信息表.
《开具红字增值税专用发票信息表》是由购买方开具还是销售方开具
(一)由购买方开具的主要情形:
1.购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
2.购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.
(二)由销售方开具的主要情形:
销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.
原受票方和信息表税号不一致怎么办?既然不一致肯定是其中一个出了问题,财务到时候仔细去检查,看看哪方面出了问题,然后再按照实际的情况来进行处理即可.财务在开红字信息表时,如果遇到其他问题也可以通过网站来询问会计老师.
以上是会计知识关于《原受票方和信息表税号不一致怎么办》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「原受票方和信息表税号不一致怎么办」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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