这篇文章是电费发票和实际付款的有差额要怎么做账的税法实务内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中电费发票和实际付款的有差额要怎么做账的相关财税知识,我们相信也许能只为帮助您搞定电费发票和实际付款的有差额要怎么做账的财税实务问题。

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电费发票和实际付款的有差额要怎么做账,如果不太了解没有关系,本文会计实务网搜集整理了相关信息,请大家参考。
电费发票和实际付款的有差额要怎么做账?
答:付款金额如果与收到发票有差异要区分原因分别处理:
1、如果实际付款金额小于收到发票金额,而销售单位也不再收取剩余款项,则应当按照实际付款金额,分别计入采购材料的货值和对应的进项税额,超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出;
2、如果实际付款金额小于收到发票金额,销售单位还要再收取剩余款项,则应当将尚未支付的货物价款和相对应的税金合计数计入应付货款
3、实际付款金额大于收到发票金额,就意味着对方货物尚未完全交付或者发票没有足额开具,采购方应及时追回相关物料商品及对应发票;
4、实际付款金额大于收到发票金额,并且对方也不再继续提供货物交付,则应当按照差额部分计入其他应收款,并敦促相关采购人员及时找供应商索要追回多付款项。
发票金额与实际支付金额的差额计入什么科目?
分开走账,少付款计入营业外收入科目核算。
发票
借:原材料(或库存商品)
应交税费-应交增值税(进项税金)
贷:应付账款
支付
借:应付账款
贷:银行存款
年末把差额转入营业外收入
借:应付账款
贷:营业外收入
以上就是关于电费发票和实际付款的有差额要怎么做账的相关内容,希望本文对你有所帮助,更多与做账有关的文章,请继续关注会计实务网。
上述便是税法实务有关《电费发票和实际付款的有差额要怎么做账》的全部内容,会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「电费发票和实际付款的有差额要怎么做账」相关的财税问题,欢迎大家留言讨论。
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