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进项税认证后转出怎么做分录
进项税转出的会计分录:货物用于集体福利和个人消费借:应付职工薪酬——职工福利费贷:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出)货物发生非正常损失借:待处理财产损溢——待处理流动资产损失贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出)在产品、产成品发生非正常损失借:待处理财产损溢——待处理流动资产损失贷:在产品 应交税费——应交增值税(进项税额转出)纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目借:管理费用贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)固定资产、无形资产发生应进项税额转出借:固定资产贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)取得不得抵扣进项税额的不动产借:固定资产贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)购货方发生销售折让、中止或者退回借:银行存款贷:长期待摊费用 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
进项税转出会计分录怎么做
“进项税额转出”会计分录的做法如下:
(1)发生需要转出时:
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ;
贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。
(2)月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出);
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
扩展资料:
为了核算企业应交增值税的发生、抵扣、进项转出、计提、交纳、退还等情况,应在“应交税金”科目下设置“应交增值税”和“未交增值税”两个明细科目。
一般纳税人在“应交税金—应交增值税”明细账的借、贷方设置分析项目,在借方分析栏内设“进项税额”、“已交税金”、“转出未交增值税”等项目;在贷方分析栏内设“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等项目。
一般纳税人在应交税金下设置“未交增值税”明细账,将多缴税金从“应交增值税”的借方余额中分离出来,解决了多缴税额和未抵扣进项税额混为一谈的问题,使增值税的多缴、未缴、应纳、欠税、留抵等项目一目了然,为申报表的正确编制提供了条件。
“进项税额”专栏,记录企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,用蓝字登记;退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。
参考资料来源:百度百科-应交增值税
进项税额转出月末结转的会计分录怎么做
1、如果之前是认证的已经入账了的话,
借:应付职工薪酬-福利费、管理费用-招待费等原来的成本费用科目或是库存商品、固定资产等资产科目;
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。
2、如果之前是认证的没有入账的话,就当普票入账:
借:应付职工薪酬-福利费,管理费用-招待费等原来的成本费用科目或是库存商品、固定资产等资产科目;
贷:应付账款、银行存款等。
福利费记得再分配,
借:管理费用、销售费用、制造费用-福利费,
贷:应付职工薪酬-福利费。
3、月末计算:本月销项-(本期进项+上期留抵-进项税额转出),如果大于0,大于0的部分要结转本月未交增值税,也就是要交的增值税。1、结转:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税;
2、交税时候,
借:应交税费-未交增值税,
贷:银行存款。
小于0,可以暂时不做处理。
已认证的进项税额转出会计分录如何写
已认证的进项税额转出会计分录:
借:库存商品,
借:原材料,
借:管理费用,
借:销售费用,
借:劳务成本,
借:工程施工,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,
增值税进项税额转出是将那些按税法规定不能抵扣,但购进时已作抵扣的进项税额如数转出,在数额上是一进一出,进出相等。根据《增值税暂行条例》第十条规定,当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利,个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。
已认证的进项税额转出会计分录怎么写
已经抵扣的进项税额进行转出需要根据实际情况来确认对应的分录,比如退回原材料的进项税额转出的分录为,
借:应付账款,
贷:原材料—XX材料,
应交税费—应交增值税—进项税额转出。
比如对福利费的进项税转出的分录为,
借:管理费用—福利费等,
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出。
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于转出会计分录怎么认证的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决会计转回分录账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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