文章是有关一般纳税人有进项无销项如何做账报税的会计实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的一般纳税人有进项无销项如何做账报税财税知识,可能能帮您解决一般纳税人有进项无销项如何做账报税的财务和税务的问题。
一般纳税人有进项无销项如何做账报税
一般纳税人有进项无销项不需要做账,原因是:
进项是记入到"应交税费-应交增值税-进项税额"里面,销项是零,根据一般纳税人应交税额计算的规则:当月应交税额=本月销项税额-本月进项税额-期初留抵,如果是正数,就是本月应交的增值税,需要会计处理,分录是"借:应交税额-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税".如果是负数,说明是有留抵,本月不用交税,无需会计处理.
进项,销项,还有增值税都是对一般纳税人而言的,而这三者的关系用个等式来表示:即一般纳税人当期应该交增值税=当期的销项-当期的进项.
有进项无销项的报税方法是什么?
和平常一样填写即可,只要是国家允许的设备抵扣税款,进项在附表2填写,最后在增值税主申报表"进项税额"一栏填写,最后自动在"期末留抵额"一栏上,本月应纳税额为0(留抵).不管税额大小,只要是国家允许抵扣的设备,以后正式生产有销售额(销项税)就可以逐月抵扣了.
按账目收入填写,做到账表相符.在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写.
正常进行纳税申报啊,没有销项,就零申报,有进项,如果增值税专用发票认证过了,就申报作进项留抵,留待下个月继续抵扣,如果没有进行增值税专用发票认证,就在下个月进行认证,一并抵扣就行.
进项税和销项税是针对"增值税"的,本期销项税减去进项税再乘以增值税税率,就等于本期应交增值税.
以上就是会计实操小编对"一般纳税人有进项无销项如何做账报税"这一问题的解答,在企业实务中,有许多情况下会出现有进项无销项或者有销项无进项的情况,不管哪种情况,税务申报还是得照常进项,不要以为应缴纳税额为零就可以不申报了.
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