这是一篇关于税控盘免税在申报表里怎么填的会计考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的税控盘免税在申报表里怎么填财税知识,我们相信也许能够帮您解决税控盘免税在申报表里怎么填的财务和税务的问题。

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税控盘免税在申报表里怎么填
企业买防伪税控金税盘允许全额抵扣。
购买增值税专用技术设备时:
借:管理费用
贷:库存现金/银行存款
借:应交税费-减免税
贷:管理费用
借:应交税费-应交增值税
贷:应交税费-减免税
购买税控专用设支出全额抵减增值税,不是抵扣进项税。纳税申报时在增值税纳税申报表附列资料(四)和增值税减免税申报明细表中填报。
增值税纳税申报表附列资料(四)填写本期发生额820元,含税控设备购买价490元和技术服务费330元,增值税减免税申报明细表选择减免税项目,
2012年15号文件,本期发生额820元,如果本期有抵减,就在本期抵减额中填写,如果本期没有抵减,结转到下期抵减,期限一年,超过一年就不允许抵减了。
另外:根据发改价格〔2017〕1243号文《国家发展改革委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知》规定,自8月1日起,税控设备价格降为200元,技术维护费降为280元/年。
购买税盘是全额抵扣的在报表中怎么申报
在报表中应该将抵减金额与增值税分开填写。
1、增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写。
2、当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。同时还应填写附表四和增值税减免税申报明细表。当期备案的需要填写“本期发生额”。
3、“本期实际抵减税额”填写本期需要抵减的税额,不能大于主表19栏与第21栏之和。未抵减部分填入“期末余额”结转下期继续抵减。
4、小规模纳税人将抵减金额填入《增值纳税申报表(适用小规模纳税人)》第16栏“本期应纳税额减征额”。
5、当本期减征额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。同时,还应填写增值税减免税申报明细表。当期备案的需要填写“本期发生额”。
6、“本期实际抵减额”填写本期需要抵减的税额,不能大于主表15栏本期应纳税额。未抵减部分填入“期末余额”结转下期继续抵减。
税控盘减免税申报明细表怎么填
增值税减免税申报表,是由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写.填写方法如下:
第1列"期初余额":填写应纳税额减征项目上期"期末余额",为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额.
第2列"本期发生额":填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额.
第3列"本期应抵减税额":填写本期应抵减增值税应纳税额的金额.本列按表中所列公式填写.
第4列"本期实际抵减税额":填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额.本列各行≤第3列对应各行.
第5列"期末余额":所列公式填写.
一般纳税人公式:第5列"免税额"=第3列"扣除后免税销售额"×适用税率-第4列"免税销售额对应的进项税额".
小规模纳税人公式:第5列"免税额"=第3列"扣除后免税销售额"×征收率。
购买税盘是全额抵扣的在报表中怎么申报、税控盘免税在申报表里怎么填、税控盘减免税申报明细表怎么填的问题会计实操小编就给大家讲完了,企业的税控盘抵扣税控的抵减申报是可以进行全额扣减的,但是不能抵减进项税的。还有财务方面的疑问,欢迎点击窗口咨询在线老师答疑!
以上便是会计资料关于《税控盘免税在申报表里怎么填》的全部内容,如果作为会计的您在学习「税控盘免税在申报表里怎么填」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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