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增值税发票开票有误怎么办?

会计学习资料2142022-12-07

本文是有关增值税发票开票有误怎么办?会计考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的增值税发票开票有误怎么办?财税知识,我们相信也许能帮您解决增值税发票开票有误怎么办?的财务和税务的问题。

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增值税发票开票有误怎么办?

答:1、当月开错的发票

如果未经抄报,可以直接作废:发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废

2、跨月开错的普票

进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

3、跨月开错的专票

(1)、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印

(2)、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传

(3)、上传成功后生成信息表编号

(4)、进入专用发票填开界面点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。

以上内容是会计考试资料关于《增值税发票开票有误怎么办?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「增值税发票开票有误怎么办?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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