这是一篇关于以前年度税款少交要补税如何操作?的税法实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的以前年度税款少交要补税如何操作?财税知识,我们坚信能够帮您解决以前年度税款少交要补税如何操作?的财务和税务的问题。

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以前年度税款少交要补税如何操作?
1、补缴当年的增值税: 补缴当年的增值税及滞纳金罚款会计分录: 借:相关科目(根据补税原因而定) 贷:应交税费--增值税检查调整 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 营业外支出(滞纳金、罚款) 贷:银行存款 借方相关科目取决于补税原因,可能有很多原因,根据实际情况而定.
例如 1:应作销售而未作导致少记销项税额的调整分录:
借:应收账款(库存现金等)
贷:主营业务收入 应交税费--增值税检查调整
(1)补缴以前年度税金发生的罚款、滞纳金记入当期"营业外支出"科目;补缴的营业税则作为前期差错处理.
(2)补缴以前年度营业税:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交营业税
履行补充申报程序准予税前扣除时:
借:应交税费--应交企业所得税
贷:以前年度损益调整
结转余额:
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
补交税款的账目表格如何修改?
在主表第16行纳税检查应补税款中填列查补税款,在第31行填列已交数,这样,报表与帐面就一致了
以前年度税款少交要补税如何操作?上文小编简单介绍了这个内容,以及表格的修改内容,希望能帮助大家,更多相关资讯,敬请关注会计实操的更新!
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