这篇是关于期末都是留抵税额怎么做账?的税务知识内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中期末都是留抵税额怎么做账?的相关财税知识,可能能您解决期末都是留抵税额怎么做账?的财税学习和工作问题。

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期末都是留抵税额怎么做账?
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费-应交增值税-未交增值税
贷:银行存款
故:本期应交增值税=18000-17000-2100=-1100
一般纳税人应纳税额公式是什么?
一般纳税人应纳税额=当期销项税-当期进项税
进项税留抵
本月进项有留抵,账务不必作多交增值税处理,仅是账务的处理的话.则不用处理进项税.
留抵税金是累计的,可以用以后月份的销项税额进行抵扣,没有时间的限制.
已认证的进项税没发生销项税,是可以留抵到下个月用销项税减去前一个月的进项税合计.
期末都是留抵税额怎么做账?综合以上内容所述,通过上文小编老师讲解的关于留抵税额的相关会计处理资料介绍,我们应当明白留抵税额一般都是可以继续抵扣处理的,期末的会计科目上可以计入未交增值税转出处理的.更多相关的资料都在本网站上,感兴趣的学员们欢迎你们来本网站上进行学习.
以上内容便是会计资讯关于《期末都是留抵税额怎么做账?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「期末都是留抵税额怎么做账?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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