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技术服务费专票需要认证吗
一般纳税人支付的两项费用在增值税应纳税额中全额抵减的,其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣.若认证抵扣的,需要进项转出.
不可以认证.全额抵减应交增值税.
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏"应纳税额减征额".当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
专票,一般取得都是17%的进项,能用17%的进项抵扣吗?
《财政部?国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号):
1、?营业税改征增值税试点实施办法:
第二十二条?下列进项税额准予从销项税额中抵扣:
(一)从销售方或者提供方取得的增值税专用发???票(含货物运输业增值税专用发???票、税控机动车销售统一发???票,下同)上注明的增值税额.
(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额.
(三)购进农产品,除取得增值税专用发???票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发???票或者销售发???票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额.计算公式为:
进项税额=买价×扣除率
买价,是指纳税人购进农产品在农产品收购发??票或者销售发??票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税.
购进农产品,按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》抵扣进项税额的除外.
(四)接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收缴款凭证(以下称税收缴款凭证)上注明的增值税额.
以上就是技术服务费专票需要认证吗的全部解答,在增值税应纳税额中全额抵减的,其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣.看完上文你是不是已经知道,作为一线的财务人员一定要重视,以上就是小编为大家整理的全部内容了.
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