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预付账款多摊销了怎么做账?

会计学习资料4592023-01-02

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预付账款多摊销了怎么做账?

预付房租,摊销中,后来来发票:

收到发票时:

借:预付账款-待摊费用(房租)

贷:预付账款-XXXX

推销时:

借:管理费用或者销售费用-房租

贷:预付账款-待摊费用(房租)

以上是税务知识关于《预付账款多摊销了怎么做账?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「预付账款多摊销了怎么做账?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。

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