本篇是有关销售产品的赠品其进项税额是否可以抵扣呢?的会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的销售产品的赠品其进项税额是否可以抵扣呢?财税知识,也许能帮您解决销售产品的赠品其进项税额是否可以抵扣呢?的财务和税务的问题。

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销售产品的赠品其进项税额是否可以抵扣呢?
答:《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人的行为,视同销售货物,其购进货物的进项税额可以抵扣。
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)第三条规定,《增值税暂行条例》第八条所列准予从销项税额中扣除的进项税额的第(三)项所称的“销售发票”,指小规模纳税人销售农产品依照3%征收率按简易办法计算缴纳增值税而自行开具或委托税务机关代开的普通发票。批发、零售纳税人享受免税政策后开具的普通发票不得作为计算进项抵扣税额的凭证。
《增值税暂行条例》第十条规定:
下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(1)购进固定资产;
(2)用于非应税项目的购进货物或者应税劳务;
(3)用于免税项目的购进货物或者应税劳务;
(4)用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(5)非正常损失的购进货物;
(6)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。
综上所述,销售产品的赠品其进项税额是可以抵扣的。
看完了会计实操的上述分析,对于销售产品的赠品其进项税额是可以从销项税额中抵扣的,这点您应该非常清楚了。更多会计方面的干货,新来的伙伴继续关注我们网站文章的更新吧。
以上便是会计实操关于《销售产品的赠品其进项税额是否可以抵扣呢?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「销售产品的赠品其进项税额是否可以抵扣呢?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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